62400乘以80%乘以30%減2000,按照這個(gè)來的。
個(gè)人開了50萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們 ,票面顯示個(gè)稅由付款方代扣代繳 ,然后需要到自然人電子稅務(wù)局去申報(bào)吧,這個(gè)怎么計(jì)算,付錢的時(shí)候要扣了這個(gè)稅是嗎?老師,幫我計(jì)算一下
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師,我們單位收到一張稅務(wù)代開的普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)名稱是自來水主管道維修,備注里寫著按次未達(dá)起征點(diǎn),免稅,個(gè)人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個(gè)意思就是我需要把他的個(gè)稅先扣下,然后把這個(gè)人的信息錄到我們單位個(gè)稅系統(tǒng)里,是這樣操作嗎?我想問一下老師,這個(gè)扣下的金額怎么算呢?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來的?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費(fèi)20000元,他今天去了稅務(wù)局申請(qǐng)代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報(bào)酬所得,個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個(gè)購(gòu)買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報(bào)酬該扣多少個(gè)人所得稅呢?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師,一共才62400,稅款就12976,這么高啊。那稅局代開時(shí)代收個(gè)稅是怎么算的,是不是要比企業(yè)代扣稅額少?
你好,稅務(wù)局代收的是按照1.2%左右的,或者是1%。
個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,一個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬。勞務(wù)報(bào)酬雖然預(yù)繳的時(shí)高,次年匯算性交的時(shí)候可以合并到綜合所得,也就是如果他沒有其他的收入,沒有工資,起征點(diǎn)是6萬,然后只需要交2000乘以4%就可以了,多交的稅款可以退回。
老師,現(xiàn)在是申報(bào)12月的個(gè)稅,如果我現(xiàn)在申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬這個(gè)表要交12976元,那我要在支付他勞務(wù)費(fèi)時(shí)扣除這個(gè)錢,什么時(shí)候匯算清繳,是3月份嗎?匯算清繳的時(shí)候退款我再退給對(duì)方嗎?老師,通常怎么操作企業(yè)能省事?
你好,你得確保他沒有其他的收入,他在2022年還有其他的嗎?比如工資。
就這一處收入的話,你可以給他匯算清繳。
匯算清繳是不是需要他自己下載客戶端自己操作?我不知道他有沒有工資其他的收入。如果涉及退稅,就退回給他自己了是吧?老師,那這12976太高,老板也不能給他拿,只能扣他應(yīng)付款,然后他自己再匯算清繳,這樣是不是可以?
老師,我平時(shí)只申報(bào)工資薪金表,12月增加一個(gè)勞務(wù)報(bào)酬表,是不是個(gè)稅匯算清繳和企業(yè)沒關(guān),我不用管,如果個(gè)人收入高,自己匯算清繳就好是吧?
企業(yè)也可以做的,企業(yè)在自然人件的稅務(wù)局庫(kù)下端網(wǎng)頁版的就行 可以的啊,你們付款的時(shí)候扣除讓他自己繳納,然后匯算清繳的時(shí)候讓他自己申請(qǐng)。
好的,謝謝您的耐心解答。再次感謝
不用客氣,工作愉快