您好,把多計提的做負數(shù)分錄就可以
老師,您好!請問公司計提的應付職工薪酬與實際發(fā)放的金額不一致(當月工資次月發(fā)),請問賬務如何處理?謝謝!
你好老師,每月計提工會經(jīng)費是工資2%.借:管理費用-工180貸:應付職工薪酬-工180,可申報繳納是按工資2%*40%借:應付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應付職工薪酬-工會經(jīng)費就有余額,該怎么調(diào)整,謝謝
老師,9月份公戶發(fā)放實發(fā)工資本是4000,但是發(fā)錯成4150導致多發(fā)150元,9月份計提工資也是4000計提的,想在10月份發(fā)放工資扣掉上月多發(fā)的150元,9月和10月的會計分錄麻煩指導一下?謝謝9月計提:借:管理費用~工資4000貸:應付職工薪酬4000,發(fā)放9月工資:應付職工薪酬4000借:其他應收款150貸銀行存款415010月發(fā)放工資:借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款3850貸:其他應收款150老師,這樣對嗎?,這多發(fā)150元怎么處理?
老師你好,請教個問題,年底提獎金,2024年1月發(fā),借管理費用 貸應付職工薪酬。年底應付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應付款里。 再是12月份的管理費用的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當月發(fā)放當月的工資。謝謝老師
老師您好,我結(jié)2025年1月份的賬,計提完工資,發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬-職工工資有借方余額怎么辦?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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老師,如何反向做分錄,計提的時候? 借:管理費用 ? ? ? ? ? ?貸:應付職工薪酬
借:應付職工
貸:管理費用
做相反的分錄就可以
上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了
借:應付職工
貸:本年利潤