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老師,應付職工薪酬3月份計提多了,本月發(fā)完工資有余額,稅已經(jīng)報完,如何處理,謝謝

2025-04-08 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-08 18:15

您好,把多計提的做負數(shù)分錄就可以

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快賬用戶2856 追問 2025-04-08 18:39

老師,如何反向做分錄,計提的時候? 借:管理費用 ? ? ? ? ? ?貸:應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2025-04-08 18:42

借:應付職工
貸:管理費用
做相反的分錄就可以

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快賬用戶2856 追問 2025-04-08 18:47

上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了

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齊紅老師 解答 2025-04-08 18:53

借:應付職工
貸:本年利潤

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您好 應付職工薪酬年底可以有余額
2021-01-06
同學你好,應該是分錄做完了,沒有過賬,在查詢余額的時候,又沒有點那個包括沒過賬的憑證造成的。
2021-04-18
你好,這樣是正常的,不可能出現(xiàn)借貸不相等的呢。12月是應付職工薪酬余額在貸方,對嗎
2021-01-20
跨年的嗎 去年的嗎
2021-05-20
您好 多計提的話沖銷多計提的 少計提的話 補計提
2020-09-15
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