對(duì)的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的哈
老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬(wàn) 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬(wàn) 所得稅是交3.6萬(wàn)嗎
老師我們是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在轉(zhuǎn)化成核定征收,征收率是千分之六,比如我們開(kāi)了101萬(wàn)發(fā)票,應(yīng)交增值稅是1萬(wàn)元,收入就是100萬(wàn)元,企業(yè)所得稅就是100萬(wàn)*千分之六*5%=300元對(duì)嗎?如果開(kāi)了2012萬(wàn),應(yīng)交增值稅就是2萬(wàn)元,收入就是200萬(wàn),企業(yè)所得稅就是200萬(wàn)*千分之六*10%=1200元,對(duì)嗎?
老師 我想問(wèn)一下 貿(mào)易批發(fā)行業(yè)的稅負(fù)率是多少啊 增值稅稅負(fù)率 企業(yè)所得稅稅負(fù)率都是一樣的嗎 計(jì)算公式是繳納的增值稅比上銷(xiāo)售收入嗎 繳納的企業(yè)所得稅比上銷(xiāo)售收入嗎
老師,當(dāng)月我支付100萬(wàn)的房租按12個(gè)月分?jǐn)偅總€(gè)月83333,然后我收入了100萬(wàn),增值稅和附加稅不用報(bào),但是季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是100萬(wàn)-83333*3個(gè)月-其他費(fèi)用再乘2.5%對(duì)么?企業(yè)所得稅還是要交的
老師:麻煩問(wèn)一下,我們公司是生產(chǎn)加工鋼化玻璃的,我們這個(gè)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?我按2.5%算的話(huà)。我們不含稅開(kāi)票銷(xiāo)售額我1512937.95元。按稅負(fù)率算交納的增值稅=1512937.95*2.5%=30258.76 元。我這樣算的對(duì)嗎?
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶(hù)與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢(xún)、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢(xún)95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如他的銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),企業(yè)所得稅稅負(fù)率是怎樣算呢。小規(guī)模納稅人有企業(yè)所得稅稅負(fù)率一說(shuō)嗎
所得稅的稅負(fù)率就是用實(shí)際獎(jiǎng)狀的所所得稅的稅負(fù)率就是用實(shí)際繳納的所得稅除以收入。
小規(guī)模納稅人也是有所導(dǎo)致的稅負(fù)率的。