你好,年終獎你應該在二三年就做計提,不要照二四年去計提,2四年可以1月份發(fā)放,這樣。
老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元, 借:管理費用—人員工資1萬 貸:應付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個人的 借:職工薪酬應付工資1萬 貸:銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借;管理費用—工資1萬 貸:應付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
我司平常都是當月工資當月計提,當月發(fā)放,工資計提和發(fā)放都在當月記賬,所以平時應付職工薪酬期末余額都是0,但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導致從2022.12月份起應付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負數(shù)余額)這個應付職工薪酬期末余額為負數(shù)的情況怎么處理呢?
老師你好,請教個問題,年底提獎金,2024年1月發(fā),借管理費用 貸應付職工薪酬。年底應付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應付款里。 再是12月份的管理費用的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當月發(fā)放當月的工資。謝謝老師
老師你好,我們計提工資的時候計提5300還是計提4796 ①借管理費用5300貸應付職工薪酬5300 還是借管理費用4796,借其他應收款504 貸:應付職工薪酬5300 ②計提社保借管理費用1292.65 貸應付職工薪酬1292.65 ③發(fā)放工資,借應付職工薪酬5300貸其他應收款,504貸銀行存款4796 ④繳納社保,借應付職工薪酬-社保(對公)1292.65 貸其他應收款個人部分504)1796.65 貸銀行存款1796.65 老師計提的時候就不知道第一小步到底怎么計提
老師你好!他們?nèi)路葑龅膽{證是:借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬-工資, 貸:其他應收款-社保 ,庫存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后,應付職工薪酬-工資就沒有余額了。因為我們都是下一個支付上月的工資,其實應付職工薪酬-工資是有余額的?,F(xiàn)在想修改一下,那4月份的話應該怎么做呢?老師
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
然后發(fā)放的做發(fā)放分錄要沒有發(fā)放,不通過往來科目掛賬。
老師這樣2023年底應付職工薪酬應酬就有貸方余額,這樣沒事嗎?再是2023年 管理費用 -工資合計數(shù)個個稅系統(tǒng)不一致,差計提獎金的數(shù),這樣行嗎?
你好 可以有的沒發(fā)就有余額的? ?不發(fā)不寫分錄?
謝謝老師指導
你好? 你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!