借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸 其他收益(記賬軟件里沒(méi)有此科目的話,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入_減免稅款,自己設(shè)減免稅款的二級(jí)科目就行)
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免征增值稅,那我確認(rèn)預(yù)收賬款做無(wú)票收入30不含稅收入,怎么做分錄?要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,免征增值 稅。 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。 如果季度銷售額40萬(wàn),那我銷項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)多少?
小規(guī)模納稅人,超過(guò)30萬(wàn)一季度,需要繳納一個(gè)點(diǎn)的增值稅5720.13,確認(rèn)收入時(shí)忘記確認(rèn)銷項(xiàng)稅,第四季度需要繳納增值稅現(xiàn)在余額表銷項(xiàng)稅掛著-5720.13,現(xiàn)在跨年了,怎么處理這個(gè)賬務(wù),請(qǐng)寫出會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,1%的稅率,季報(bào),確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi),季末時(shí)已確認(rèn)本季度未達(dá)到交稅額度,本季度可免交增值稅,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出計(jì)提的稅金成營(yíng)業(yè)外收入這筆憑證,應(yīng)該做在本季度末,還是下季度初?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
老師好!單位招待費(fèi)實(shí)際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報(bào)銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報(bào)銷費(fèi),那會(huì)計(jì)這塊他的保銷單上寫的5元招待費(fèi),后面付的8元的發(fā)票,就用這種報(bào)銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計(jì)提了大概20萬(wàn)的工資,但是因?yàn)榻刂箙R算清繳回款不及時(shí),未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過(guò)借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費(fèi)—所得稅。這樣對(duì)嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因?yàn)榻欢悤r(shí)沒(méi)有通過(guò)損益科目,現(xiàn)在也不能重新計(jì)提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費(fèi)的稅率是多少呢
請(qǐng)問(wèn)一下子公司已經(jīng)注銷,我們集團(tuán)公司賬上還有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這個(gè)科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來(lái)的了,
請(qǐng)問(wèn)如果跟供應(yīng)商下單了100個(gè)產(chǎn)品,98個(gè)出口退稅的,2個(gè)是自用的,采購(gòu)發(fā)票需要分開開嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個(gè)分公司沒(méi)有資質(zhì)。佛山分公司有一個(gè)員工報(bào)銷電工證費(fèi)用,應(yīng)該在安徽公司報(bào)銷還是佛山分公司報(bào)銷呢?他的人員編制是在佛山分公司
請(qǐng)問(wèn),大陸企業(yè)向香港公司采購(gòu)支付款項(xiàng),這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問(wèn)一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?