您好,剩下那部分不交了還是說(shuō)?
老師問(wèn)下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額。
老師您好!季度繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候用月底計(jì)提么?如不計(jì)提在繳納當(dāng)月的分錄是這樣做么? 借管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款
你好老師,就是計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬_工資的貸方吧,2%計(jì)提。還是應(yīng)付職工薪酬的借方_工資。
你好老師,每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資2%.借:管理費(fèi)用-工180貸:應(yīng)付職工薪酬-工180,可申報(bào)繳納是按工資2%*40%借:應(yīng)付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)就有余額,該怎么調(diào)整,謝謝
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ,老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負(fù)數(shù),因?yàn)橛?jì)提時(shí)已經(jīng)這樣做一次了。
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷(xiāo)嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
請(qǐng)教老師,個(gè)體工商戶的法人,能在一般人那兒上班交社保么?有無(wú)風(fēng)險(xiǎn),謝謝
這道題c 選項(xiàng)為什么是 5000??12
收到的發(fā)票愛(ài)實(shí)際付款的多?多出的部分怎么入賬?
剩下的是不需要交的
剩下的是不需要交的
剩下的是不需要交的
不交了計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入,或沖減計(jì)提的