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老師您好,我結(jié)2025年1月份的賬,計提完工資,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-職工工資有借方余額怎么辦?

2025-02-12 13:40
答疑老師

齊紅老師

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2025-02-12 13:41

你好,是之前發(fā)放了工資? 而沒有計提或者少計提導(dǎo)致的嗎??

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 13:44

我一月份計提了35000的工資,是不是應(yīng)付職工薪酬的余額應(yīng)該是貸方35000,如果24年少計提了怎么辦?

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 13:45

我24年12月份算了一下,也就少計提兩千多元,不至于差四萬的差額吧?

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 13:45

老師我應(yīng)該怎么核對一下啊

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齊紅老師 解答 2025-02-12 13:45

你好,少計提了,就需要在發(fā)現(xiàn)的時候補(bǔ)計提。

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 13:46

我是不是看工資表與銷售費用-工資和管理費用-工資核對???還是應(yīng)付職工薪酬-工資與工資表核對???

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齊紅老師 解答 2025-02-12 13:47

你好,是看? 應(yīng)付職工薪酬? 科目

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 13:59

那全年的銷售費用工資和管理費用工資的合計數(shù)應(yīng)該與應(yīng)付職工薪酬工資的發(fā)生額一樣吧

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:00

你好,與計提金額是一樣的,與發(fā)放金額就不一定一樣

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 14:06

我們是這個月發(fā)上個月的工資,那我每個月發(fā)放的時候就要看一下應(yīng)付職工薪酬的余額,借方就應(yīng)該在這個月補(bǔ)計提?。?

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 14:07

那我這差幾萬的工資怎么辦?補(bǔ)計提的話本月利潤影響有點大

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:07

你好,如果是少計提? 導(dǎo)致借方余額,就是這個月發(fā)現(xiàn)的時候補(bǔ)計提

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 14:12

老師24年全年計提工資比發(fā)放的多1388.58我在一月份怎么操作?

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:12

你好,是多計提了工資的意思??

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 14:15

對的,多計提了1388.58

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:16

你好,那就沖多計提的工資金額 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整? 等科目

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 14:16

老師你看下我的應(yīng)付職工薪酬余額是1653.08,與多計提的1388.58也核對不上啊

老師你看下我的應(yīng)付職工薪酬余額是1653.08,與多計提的1388.58也核對不上啊
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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:17

這兩者不一定一樣。 至于為什么有差異,需要你去逐筆核對,才可以查明具體原因的

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 14:17

發(fā)錯了圖片

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:17

是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎??

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快賬用戶2819 追問 2025-02-12 14:19

我把應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬與工資表核對,我多計提了那應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是貸方余額啊,現(xiàn)在余額怎么跑借方去了

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:20

你好,多計提了,是在貸方余額才是。 (請仔細(xì)看我回復(fù) 的內(nèi)容)

你好,多計提了,是在貸方余額才是。
(請仔細(xì)看我回復(fù) 的內(nèi)容)
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你好,是之前發(fā)放了工資? 而沒有計提或者少計提導(dǎo)致的嗎??
2025-02-12
是代表24年少計提了工資。
2025-02-12
你好不對的,你們有一個月沒有計提吧,四月份的計提了嗎?
2021-06-17
您好您這個是什么意思?
2023-01-04
沒有分的話,發(fā)工資 借*應(yīng)付職工薪酬9000貸*銀行存款等
2023-01-03
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