你好,是之前發(fā)放了工資? 而沒有計提或者少計提導(dǎo)致的嗎??
1月份計提工資,借管理費用工資\\8000,冬季取暖費借,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\工資,這又怎么辦?
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1月份計提工資,借管理費用\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這又怎么辦?
1月份計提工資,借管理費用\\\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這又怎么辦?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我一月份計提了35000的工資,是不是應(yīng)付職工薪酬的余額應(yīng)該是貸方35000,如果24年少計提了怎么辦?
我24年12月份算了一下,也就少計提兩千多元,不至于差四萬的差額吧?
老師我應(yīng)該怎么核對一下啊
你好,少計提了,就需要在發(fā)現(xiàn)的時候補(bǔ)計提。
我是不是看工資表與銷售費用-工資和管理費用-工資核對???還是應(yīng)付職工薪酬-工資與工資表核對???
你好,是看? 應(yīng)付職工薪酬? 科目
那全年的銷售費用工資和管理費用工資的合計數(shù)應(yīng)該與應(yīng)付職工薪酬工資的發(fā)生額一樣吧
你好,與計提金額是一樣的,與發(fā)放金額就不一定一樣
我們是這個月發(fā)上個月的工資,那我每個月發(fā)放的時候就要看一下應(yīng)付職工薪酬的余額,借方就應(yīng)該在這個月補(bǔ)計提?。?
那我這差幾萬的工資怎么辦?補(bǔ)計提的話本月利潤影響有點大
你好,如果是少計提? 導(dǎo)致借方余額,就是這個月發(fā)現(xiàn)的時候補(bǔ)計提
老師24年全年計提工資比發(fā)放的多1388.58我在一月份怎么操作?
你好,是多計提了工資的意思??
對的,多計提了1388.58
你好,那就沖多計提的工資金額 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整? 等科目
老師你看下我的應(yīng)付職工薪酬余額是1653.08,與多計提的1388.58也核對不上啊
這兩者不一定一樣。 至于為什么有差異,需要你去逐筆核對,才可以查明具體原因的
發(fā)錯了圖片
是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎??
我把應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬與工資表核對,我多計提了那應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是貸方余額啊,現(xiàn)在余額怎么跑借方去了
你好,多計提了,是在貸方余額才是。 (請仔細(xì)看我回復(fù) 的內(nèi)容)