你好,這個對于你們來說是安排人員去做事,你們應(yīng)該把從他那里收到的錢做收入。然后你們支付的錢做成本。
我們給甲方中建一局開了20萬的工程款發(fā)票 但是甲方?jīng)]有把工程款打入公司賬戶 是讓我們做了20萬的工資表把款分別發(fā)到每個人賬戶上的 之后老板又從每個人賬戶上收回這些款到個人賬戶了 這樣我們財務(wù)該怎么處理呢
老師,您好,我們是建筑勞務(wù)的公司,我們老板給一個包工頭打的勞務(wù)費(fèi),但是包工頭不給我們開票,他說提供拿了工資的人員信息,那這樣的話,我們公司是不是就只能給他們申報工資?
我們是勞務(wù)公司,有一個建筑工人,老板讓他去別人那里幫工了,幫工的工資我們公司公賬付給工人了,別人那里的老板把這個人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了,我們老板收了,這怎么做賬啊,怎么寫分錄啊
我們是勞務(wù)公司,有一個建筑工人,老板讓他去別人那里幫工了,幫工的工資我們公司公賬付給工人了,別人那里的老板把這個人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了,我們老板收了,這怎么做賬啊,怎么寫分錄啊
我們是建筑勞務(wù)公司 ,有一個工人被派到別人那里干活了,但是干活的工資是我們公司公賬銀行發(fā)的,后面那個人把工人的工資轉(zhuǎn)給我們老板微信了,這應(yīng)該怎么做賬啊
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項(xiàng)目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
但是收到了老板的微信上面,并不是銀行
你可以進(jìn)入在其他應(yīng)收款
請問完整的分錄怎么寫呢,怎么入賬呢
老師,我不太明白這個分錄怎么做,怎么入賬,因?yàn)槭俏⑿攀盏降目?
你好,借,其他應(yīng)收款-XX個人(就是微信的個人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你們支付這個員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬。
我們是先支付的工人工資,后面才收到對方班組長發(fā)來的錢
你好,,你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款,然后收回錢,再沖減其他應(yīng)收款。
我們是小規(guī)模納稅人,而且這項(xiàng)收入沒有發(fā)票,怎么會有應(yīng)交稅費(fèi)呢,并且這樣做分錄的話剩下一個其他應(yīng)收和一個應(yīng)付職工薪酬,后面這兩個科目會一直在啊,不會消失
你好, 你這個應(yīng)付職工薪酬支付的時候,借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款就好了。你們老板安排人過去不是要給錢給他嗎?
對啊,我們支付安排我們的一個員工過去,工資我們付,后面那邊的老板把錢微信轉(zhuǎn)給我們老板了,如果按您上面說的那樣做,憑空多出來兩個有余額的科目,按正常來說錢一來一回賬是平的
你好,你是說哪一個科目沒有平
您發(fā)我的第一個分錄,現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎,平掉的分錄,不會有余額的
你好,借,其他應(yīng)收款-XX個人(就是微信的個人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你們計提這個員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬 然后再付錢給他借應(yīng)付職工,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
但是是先付的他的工資,后面才收到的錢,也可以這樣做嗎,不是要先收回來再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎,而且后面收到錢的分錄呢
你好,這個是一樣的只,只看哪一個先發(fā)生你就做哪一個的憑證。
這是工人工資的分錄,那微信收款的分錄呢
借,其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
沒有發(fā)票,我怎么做應(yīng)交稅費(fèi)?收到的錢也不應(yīng)該是這樣做的啊,你這是還沒收到的分錄啊
你好,你收到錢是要確認(rèn)收入。 關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認(rèn)條件?