你好,這個(gè)對(duì)于你們來說是安排人員去做事,你們應(yīng)該把從他那里收到的錢做收入。然后你們支付的錢做成本。
我們給甲方中建一局開了20萬的工程款發(fā)票 但是甲方?jīng)]有把工程款打入公司賬戶 是讓我們做了20萬的工資表把款分別發(fā)到每個(gè)人賬戶上的 之后老板又從每個(gè)人賬戶上收回這些款到個(gè)人賬戶了 這樣我們財(cái)務(wù)該怎么處理呢
老師,您好,我們是建筑勞務(wù)的公司,我們老板給一個(gè)包工頭打的勞務(wù)費(fèi),但是包工頭不給我們開票,他說提供拿了工資的人員信息,那這樣的話,我們公司是不是就只能給他們申報(bào)工資?
我們是勞務(wù)公司,有一個(gè)建筑工人,老板讓他去別人那里幫工了,幫工的工資我們公司公賬付給工人了,別人那里的老板把這個(gè)人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了,我們老板收了,這怎么做賬啊,怎么寫分錄啊
我們是勞務(wù)公司,有一個(gè)建筑工人,老板讓他去別人那里幫工了,幫工的工資我們公司公賬付給工人了,別人那里的老板把這個(gè)人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了,我們老板收了,這怎么做賬啊,怎么寫分錄啊
我們是建筑勞務(wù)公司 ,有一個(gè)工人被派到別人那里干活了,但是干活的工資是我們公司公賬銀行發(fā)的,后面那個(gè)人把工人的工資轉(zhuǎn)給我們老板微信了,這應(yīng)該怎么做賬啊
酒店前臺(tái) 房費(fèi)應(yīng)該扣儲(chǔ)值的 選錯(cuò)了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊(cè)小規(guī)模
老師,中級(jí)的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
但是收到了老板的微信上面,并不是銀行
你可以進(jìn)入在其他應(yīng)收款
請(qǐng)問完整的分錄怎么寫呢,怎么入賬呢
老師,我不太明白這個(gè)分錄怎么做,怎么入賬,因?yàn)槭俏⑿攀盏降目?
你好,借,其他應(yīng)收款-XX個(gè)人(就是微信的個(gè)人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你們支付這個(gè)員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬。
我們是先支付的工人工資,后面才收到對(duì)方班組長發(fā)來的錢
你好,,你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款,然后收回錢,再?zèng)_減其他應(yīng)收款。
我們是小規(guī)模納稅人,而且這項(xiàng)收入沒有發(fā)票,怎么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)呢,并且這樣做分錄的話剩下一個(gè)其他應(yīng)收和一個(gè)應(yīng)付職工薪酬,后面這兩個(gè)科目會(huì)一直在啊,不會(huì)消失
你好, 你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬支付的時(shí)候,借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款就好了。你們老板安排人過去不是要給錢給他嗎?
對(duì)啊,我們支付安排我們的一個(gè)員工過去,工資我們付,后面那邊的老板把錢微信轉(zhuǎn)給我們老板了,如果按您上面說的那樣做,憑空多出來兩個(gè)有余額的科目,按正常來說錢一來一回賬是平的
你好,你是說哪一個(gè)科目沒有平
您發(fā)我的第一個(gè)分錄,現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎,平掉的分錄,不會(huì)有余額的
你好,借,其他應(yīng)收款-XX個(gè)人(就是微信的個(gè)人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你們計(jì)提這個(gè)員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬 然后再付錢給他借應(yīng)付職工,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
但是是先付的他的工資,后面才收到的錢,也可以這樣做嗎,不是要先收回來再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎,而且后面收到錢的分錄呢
你好,這個(gè)是一樣的只,只看哪一個(gè)先發(fā)生你就做哪一個(gè)的憑證。
這是工人工資的分錄,那微信收款的分錄呢
借,其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
沒有發(fā)票,我怎么做應(yīng)交稅費(fèi)?收到的錢也不應(yīng)該是這樣做的啊,你這是還沒收到的分錄啊
你好,你收到錢是要確認(rèn)收入。 關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認(rèn)條件?