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我們是勞務(wù)公司,有一個(gè)建筑工人,老板讓他去別人那里幫工了,幫工的工資我們公司公賬付給工人了,別人那里的老板把這個(gè)人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了,我們老板收了,這怎么做賬啊,怎么寫分錄啊

2024-12-04 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-04 16:40

你好,這個(gè)對(duì)于你們來說是安排人員去做事,你們應(yīng)該把從他那里收到的錢做收入。然后你們支付的錢做成本。

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快賬用戶6151 追問 2024-12-04 16:43

但是收到了老板的微信上面,并不是銀行

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齊紅老師 解答 2024-12-04 16:46

你可以進(jìn)入在其他應(yīng)收款

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 09:34

請(qǐng)問完整的分錄怎么寫呢,怎么入賬呢

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 09:42

老師,我不太明白這個(gè)分錄怎么做,怎么入賬,因?yàn)槭俏⑿攀盏降目?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:44

你好,借,其他應(yīng)收款-XX個(gè)人(就是微信的個(gè)人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你們支付這個(gè)員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 09:49

我們是先支付的工人工資,后面才收到對(duì)方班組長發(fā)來的錢

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:51

你好,,你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款,然后收回錢,再?zèng)_減其他應(yīng)收款。

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 09:52

我們是小規(guī)模納稅人,而且這項(xiàng)收入沒有發(fā)票,怎么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)呢,并且這樣做分錄的話剩下一個(gè)其他應(yīng)收和一個(gè)應(yīng)付職工薪酬,后面這兩個(gè)科目會(huì)一直在啊,不會(huì)消失

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:01

你好, 你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬支付的時(shí)候,借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款就好了。你們老板安排人過去不是要給錢給他嗎?

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 10:03

對(duì)啊,我們支付安排我們的一個(gè)員工過去,工資我們付,后面那邊的老板把錢微信轉(zhuǎn)給我們老板了,如果按您上面說的那樣做,憑空多出來兩個(gè)有余額的科目,按正常來說錢一來一回賬是平的

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:07

你好,你是說哪一個(gè)科目沒有平

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 10:15

您發(fā)我的第一個(gè)分錄,現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎,平掉的分錄,不會(huì)有余額的

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:28

你好,借,其他應(yīng)收款-XX個(gè)人(就是微信的個(gè)人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你們計(jì)提這個(gè)員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬 然后再付錢給他借應(yīng)付職工,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 10:31

但是是先付的他的工資,后面才收到的錢,也可以這樣做嗎,不是要先收回來再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎,而且后面收到錢的分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:32

你好,這個(gè)是一樣的只,只看哪一個(gè)先發(fā)生你就做哪一個(gè)的憑證。

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 10:35

這是工人工資的分錄,那微信收款的分錄呢

這是工人工資的分錄,那微信收款的分錄呢
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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:35

借,其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶6151 追問 2024-12-05 10:44

沒有發(fā)票,我怎么做應(yīng)交稅費(fèi)?收到的錢也不應(yīng)該是這樣做的啊,你這是還沒收到的分錄啊

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:48

你好,你收到錢是要確認(rèn)收入。 關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認(rèn)條件?

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你好,這個(gè)對(duì)于你們來說是安排人員去做事,你們應(yīng)該把從他那里收到的錢做收入。然后你們支付的錢做成本。
2024-12-04
發(fā)工資時(shí): 借:其他應(yīng)收款 - [對(duì)方公司名稱](工資總額) 貸:銀行存款 收到**轉(zhuǎn)賬并存入銀行時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - [對(duì)方公司名稱] 如果先收**款暫未存銀行: 借:其他貨幣資金 - **錢包 貸:其他應(yīng)收款 - [對(duì)方公司名稱] 存銀行時(shí): 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 - **錢包
2024-12-26
你好,對(duì)的是的,需要這么做。
2022-02-21
需要假發(fā)出去比較好 之后再對(duì)方私戶轉(zhuǎn)你們老板可以,可以工資表做低點(diǎn),做基本工資,
2020-11-20
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