你好,如果按照你說的外賬報的稅內(nèi)賬作費用處理,內(nèi)賬就價稅合計做賬 借管理費用等 196079.10 貸銀行存款等96079.10?
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師,新年好,我是運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司是一般納稅人,合伙制。一個公賬,一個私賬是其中一個老板的名字,她管錢,不做日記賬。有這樣一個業(yè)務(wù),老板用私賬支付外調(diào)車運費。沒有正規(guī)的票據(jù)的。怎么做分錄?請寫出來謝謝
老師,我們老板有甲、乙兩個公司,甲公司與客戶簽訂合同,因甲公司不能生產(chǎn),由乙公司生產(chǎn)并將貨發(fā)給客戶,甲公司扣除客戶的稅金將余款返回給乙公司,并開發(fā)票,老師我是一個內(nèi)賬會計,稅由外賬會計報,我是根據(jù)外賬會計報的稅做到費用當(dāng)中,請問老師,甲公司開發(fā)票收到的稅金我怎么做賬,會計分錄怎么做
老師,不含稅鋼質(zhì)車間及辦公樓不含稅一年房租為44萬元,不含稅押金36656.66元,鋼質(zhì)車間及辦公樓半年房租(含稅)(220000+36656.66)*(1+9%)=279690.25元,我們公司已從公賬付款279690.25元給房東,請問老師,怎么做這筆賬呢,會計分錄怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
老師,我們下半年的房租是一次性價稅合計交了1+6079.1元,要作6個月攤銷嗎
打錯字了,一次性交了196079.1元
借:預(yù)付賬款196079.1元 貸 銀行存款 196079.1元
你好,會計準(zhǔn)則是一年內(nèi)的費用可以直接做費用,具體你內(nèi)賬可以攤銷,也可以不攤銷
每個月攤銷 借制造費用196079.1/6 貸預(yù)付賬款 196079.1/6
如果是廠房 借制造費用? 行政辦公、宿舍借管理費用
老師,您能發(fā)會計準(zhǔn)則給我看嗎
你先在財政部網(wǎng)站上搜下,我找也是從財政部官網(wǎng)找,如果你找不到了我再找找