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老師,我們公司車間于9月13日到期,10月13日交下半年不含稅房租180463.59,9%的稅,價稅合計196079.1元,從我們公司的公賬轉(zhuǎn)到房東公賬上,老師,我是一個內(nèi)賬會計,外賬由另一個人做,外賬負責(zé)報稅,外賬報的稅內(nèi)賬作費用處理,請問老師,這個賬我該怎么做呢,會計分錄怎么做

2024-10-18 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-18 19:48

你好,如果按照你說的外賬報的稅內(nèi)賬作費用處理,內(nèi)賬就價稅合計做賬 借管理費用等 196079.10 貸銀行存款等96079.10?

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 19:50

老師,我們下半年的房租是一次性價稅合計交了1+6079.1元,要作6個月攤銷嗎

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 19:51

打錯字了,一次性交了196079.1元

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 19:52

借:預(yù)付賬款196079.1元 貸 銀行存款 196079.1元

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齊紅老師 解答 2024-10-18 19:54

你好,會計準則是一年內(nèi)的費用可以直接做費用,具體你內(nèi)賬可以攤銷,也可以不攤銷

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 19:54

每個月攤銷 借制造費用196079.1/6 貸預(yù)付賬款 196079.1/6

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齊紅老師 解答 2024-10-18 19:57

如果是廠房 借制造費用? 行政辦公、宿舍借管理費用

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 20:01

老師,您能發(fā)會計準則給我看嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-18 20:11

你先在財政部網(wǎng)站上搜下,我找也是從財政部官網(wǎng)找,如果你找不到了我再找找

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你好,如果按照你說的外賬報的稅內(nèi)賬作費用處理,內(nèi)賬就價稅合計做賬 借管理費用等 196079.10 貸銀行存款等96079.10?
2024-10-18
同學(xué),你好 內(nèi)帳按照實際做賬,你就是繳納了16335的稅金,這個稅金由客戶支付 借:管理費用-稅金? ?16335 貸:銀行存款? ?16335 借:銀行存款??16335 貸:營業(yè)外收入-客戶稅金? ?16335
2024-09-30
同學(xué)您好,可以根據(jù)鋼制車間和辦公樓的面積,來分攤這筆租金哈,對方給你的是專票且貴司是一般納稅人,那你就用不含稅的金額來分攤。分錄:借:管理費用 制造費用,貸:銀行存款。
2024-09-11
借管理費用3250,其他應(yīng)收款46750,貸,銀行存款 收回了,借銀行存款,貸,其他應(yīng)收款46750。假設(shè)你是加稅合計做賬的。
2024-10-14
您好,這個的話 你們沒有從中獲得任何好處是嗎,這個
2024-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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