你好學的,按照你的租賃期按月做借管理費用,貸其他應付款。
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒有銷項發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發(fā)票再做?這個分錄分別怎么做?
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應該怎么做呢?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現(xiàn)負數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎,應該先學哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務斷斷續(xù)續(xù),他們只做應收應付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
進項稅的部分呢,收到發(fā)票后呢?
借其他應付款,貸管理費用,然后再做發(fā)票的,借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項貸其他應付款。