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老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢

2022-10-17 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-17 16:33

你好學的,按照你的租賃期按月做借管理費用,貸其他應付款。

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快賬用戶7079 追問 2022-10-17 16:34

進項稅的部分呢,收到發(fā)票后呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-17 16:37

借其他應付款,貸管理費用,然后再做發(fā)票的,借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項貸其他應付款。

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同學你好 之前做的房租嗎 收到發(fā)票直接附在分錄后面就可以了
2022-10-17
你好學的,按照你的租賃期按月做借管理費用,貸其他應付款。
2022-10-17
您好, 借:應付賬款——房東 貸:銀行存款
2021-11-22
你好!借管理費用 應交稅費貸預付賬款
2021-05-14
您好。 1、分攤的分錄就不用調(diào)整了。 2、您收到發(fā)票后,借:長期待攤費用-房租,貸:其他應付款??纯茨呀?jīng)分攤了多少金額,借:其他應付款(相當于把之前分攤計入貸方的金額沖平),借:長期待攤費用(負數(shù))。
2020-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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