同學您好,可以根據(jù)鋼制車間和辦公樓的面積,來分攤這筆租金哈,對方給你的是專票且貴司是一般納稅人,那你就用不含稅的金額來分攤。分錄:借:管理費用 制造費用,貸:銀行存款。
會計1班公司屬于增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),2021年10月2日與A公司(屬于商 貿(mào)公司)簽訂銷售合同,其賒銷方式銷售一批商品,商品不含增值稅價格為10萬元,發(fā)貨時間為10月5日,合同約定從2021年起分5次每年12月31日收取2萬元,貨物發(fā)出時將貨物控制權(quán)轉(zhuǎn)移給A公司,請回答以下問題: (已知現(xiàn)銷方式價格為不含增值稅9萬元,即具有融資性質(zhì)的銷售方式) 請代替1班會計公司寫出會計分錄 老師這個怎么寫呢?我都沒怎么理解題目
老師,請問我們公司的租賃期是2022年9月20日至2025年9月19日,房租總額是489268元含稅,不含稅金額是448869.72元,稅額是40398.28元,合同規(guī)定是半年支付一次房租,已經(jīng)支付了2022年9月20日到2023年3月19日的房租78194元含稅,不含稅71737.61元,稅額6456.39元,我公司的借款利率按3.85%算,按照新租賃準則,這個會計分錄要怎么做?
老師好,我司是小規(guī)模企業(yè),2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司,含稅金額是90000元,同時銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司(另外的9萬元 是暫時不開票,但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們,他還貨款時就需要開票)請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報?賬務(wù)要如何處理?分錄要怎樣寫?
老師,不含稅鋼質(zhì)車間及辦公樓不含稅一年房租為44萬元,不含稅押金36656.66元,鋼質(zhì)車間及辦公樓半年房租(含稅)(220000+36656.66)*(1+9%)=279690.25元,我們公司已從公賬付款279690.25元給房東,請問老師,怎么做這筆賬呢,會計分錄怎么做
老師,公司交鋼質(zhì)車間和辦公室及宿舍半年房租不含稅219940元,含稅房租219940*(1+9%)=239734.5元,其中鋼質(zhì)車間面積為3200平方米,辦公、住宿面積為700平方米,請問老師,賬怎么做,會計分錄怎么做
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
分攤到辦公樓的計入管理費用,車間的計入制造費用。
老師,請看清題意,我們公司付的是含稅的款,而是一般納稅人,我是一個內(nèi)賬會計,不管稅的,外賬由另一個人做,房租費是不是用含稅的金額來分攤
那你就直接用含稅的金額來做就可以了,內(nèi)賬的話,只要看得明白,關(guān)系不大的哦
押金怎么做呢
押金也用含稅的金額來做嗎
押金到時候是會退回給你們的,沒錯吧?借:其他應收款-押金? 貸:銀行存款? ?到時候押金退回來了,就借:銀行存款? 貸:其他應收款-押金。? 但是我現(xiàn)在不理解的是,為什么押金要給你們開發(fā)票的?
請問押金用含稅的來做嗎
押金與房租一起從公賬付給房東的,所以房東要開發(fā)票呀
可以的,既然你是內(nèi)賬,不管稅這一塊,就都按含稅來做
到時候合同到期,房東將會按含稅的押金退還給我公司嗎
好的吧,對方愿意開就好,一般房租押金都是開收據(jù),不開發(fā)票的。因為到時候是要退回的。
老師,請看清題意,可我們公司已將房租與押金一起從公賬轉(zhuǎn)給房東呀,就應該開發(fā)票呀
同學,我很清楚的看了題意的了哈,押金怎么可以開發(fā)票呢,除非是不用退還的押金,對方才能開啊。他們開發(fā)票給你們的時候,開票內(nèi)容是寫的啥?一部分寫押金,一部分寫租金嗎?
你想想哈,如果押金開發(fā)票的話,到時候押金退還給你們的時候,是不是發(fā)票開多了給你們呢?