您好,這個的話,是可以補提,做一筆 借 管理費用 貸方應(yīng)付職工薪酬,這樣來的,這樣就不會了

老師,個稅申報系統(tǒng)申報的金額,和網(wǎng)廳工會經(jīng)費申報的金額,和賬本里的應(yīng)付職工薪酬—工資。三個數(shù)據(jù)是不是必須一致呢?
我接手時發(fā)現(xiàn)之前會計做的工資7-11月份申報和賬面上的數(shù)字不符,賬面上多,申報的工資金額少。實際按申報的發(fā)。現(xiàn)在我是直接做一筆 借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)(差額) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)(差額) 嗎?計提的工資是不是也需要再做一筆分錄沖減掉
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時期間費用表里的職工薪酬金額應(yīng)該填的是和個稅申報系統(tǒng)的金額一致還是和會計賬上的一致呢(如果個稅申報系統(tǒng)和會計賬上金額不一致)
老師,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),應(yīng)付職工薪酬賬載金額和個稅申報系統(tǒng)查了6000塊,申報系統(tǒng)多,應(yīng)該是填報有誤,這怎么辦?也修改不了
老師,之前會計申報的個稅系統(tǒng)工資和賬上面完全對不上,發(fā)的多報的少,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),這個應(yīng)該怎么辦呢老師
老師,對方公司的基本戶留的哪些經(jīng)辦人,我們公司能查到嗎
公司處置了一輛小轎車10多萬元,增值稅申報了,但是財務(wù)上沒體現(xiàn)收入,因為處置固定資產(chǎn)不涉及收入科目,那么導(dǎo)致利潤表營業(yè)收入跟增值稅申報存在這么一個差異,企業(yè)所得稅申報時收入也存在這個差異,如何處理好,這樣正常嗎
老師,想請問下,我公示收到一張票,但是對方?jīng)]有對公賬戶,是轉(zhuǎn)法人私人賬戶的,我跟對方要了營業(yè)執(zhí)照當(dāng)附件,這人是否可以的啊
去年全年累計利潤為-100,今年前兩個季度利潤-10,到第三季度累計利潤為3,做第三季度所得稅申報也要交稅唄
老師 公立學(xué)校的殘保金怎么申報呢 有什么優(yōu)惠政策嗎
申報合同印花稅按合同價嗎?如果合同中約定子稅金和不含稅金額,那么那不含金額申報嗎?
你好老師,我想問一下,我們10月11日發(fā)放了9月工資,我申報個稅是10月還是11月
老師,小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅時提醒減免的2%要計入營業(yè)外收入,不做這筆賬可以嗎?
老師,報季報的時候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金顯示正數(shù)二十多萬,這個代表什么?有影響嗎?
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是1%,但在增值稅申報表上,計算不含稅銷售額時,是用含稅額除以1.03還是除以1.01?
可是這樣我的工資和個稅系統(tǒng)也對不上應(yīng)該怎么辦老師
就是申報的多,賬面的少,需要看一下累計申報的多少,比賬面多多少,然后再補提,這個需要往前算
不是申報的少,發(fā)的多,怎么往前算老師
看他之前申報了多久,比如他申報了1年,就需要把這一年個稅申報的全部導(dǎo)出來,然后和工資表,計提的人員,一個一個核對每個月才知道差異的
這個差異需要在個稅系統(tǒng)補起來嗎老師,還是只要在賬上面補提就可以了
看差異原因,如果是個稅系統(tǒng)少了就補系統(tǒng)的,如果是賬面少了補賬面,這倆不會同時多或者同時少
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心的哈,這個
還有一個問題老師,去年的如果調(diào)就要調(diào)23年的匯算清繳,去年不多的話我可以計入福利費嗎,福利費是工資薪金的14%就可以是嗎,比如50萬的工資,不超過7萬的福利費就可以,是這樣嗎老師
嗯對,是這樣調(diào)整的,這個理解的對