你好開的發(fā)票是1%的話,÷1.01

老師,小規(guī)模納稅人,在1%增值稅的情況下,取得無票收入,不含稅收入價(jià)稅分離時(shí),是直接除以1.03然后乘以1%?除以1.01,再乘以1% ?
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅開的一個點(diǎn)的專票,減免表里面的兩個點(diǎn)是怎么計(jì)算的,是含稅金額除以1.01*0.02還是含稅金額除以1.03*0.02
老師,我們是個體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票不是1%的點(diǎn)嗎?我想問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
老師,請問符合小規(guī)模減按1%的銷售額,計(jì)算不含稅銷售時(shí)是按含稅銷售額/1.03計(jì)算還是含稅銷售額/1.01計(jì)算?
老師,小規(guī)模納稅人,不超過30萬免稅?,F(xiàn)在第二季度收入是10萬,我填申報(bào)表的時(shí)候銷售額填10萬,還是除以1.01,填99003.9元?還是除以1.03,填97087.38元?
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計(jì)要開600萬,但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬啊?
合伙企業(yè),收回長期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報(bào)印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報(bào)收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報(bào)?問題二投資人未分紅是否個稅系統(tǒng)中仍可以做0申報(bào),不分配投資收益有問題嗎?
老師,請問一個問題,今天我是我面試一個火鍋店,規(guī)模很大,這個老板有3家個體店已經(jīng)營業(yè) 1年,這個月準(zhǔn)備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤數(shù)據(jù)!請問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進(jìn)來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進(jìn)來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當(dāng)月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報(bào)表都不有額外的操作系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù),還是當(dāng)月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎
老師請問一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團(tuán)是售價(jià)是163994.4元,我們開發(fā)票是合計(jì)金額:129,909.82元?合計(jì)稅額:1,299.08元,8月份美團(tuán)售價(jià)是192168.40元,開發(fā)票的金額是合計(jì)金額:154,894.10元?合計(jì)稅額:1,548.90元,9月美團(tuán)售價(jià)是:42291.60元,合計(jì)金額:111,917.82元?合計(jì)稅額:1,119.18元,我想請問一下,賬務(wù)要怎么做,會計(jì)分錄 怎么寫,然后我想銷售額按美團(tuán)的金額來確認(rèn)
可以折舊五年的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的器具工具指哪些,我們制造業(yè),一些小額的設(shè)備太多了,也要做10折舊嗎,還是可以做5年


那我還有未開票的收入呢?
看你賬上的呢,你賬上按照哪一個來的,一般是按照1%。
老師,申報(bào)表上寫征收率是3%,我現(xiàn)在用1%計(jì)算的話,請問有什么具體政策文件做依據(jù)嗎?
之前3%的稅率現(xiàn)在是1%就按照這個政策來要開發(fā)票,和賬務(wù)處理都是按照這個依據(jù)這個因?yàn)樯陥?bào)表上沒有減免的,你不管稅率是多少,他都是默認(rèn)的3%
系統(tǒng)都是提前設(shè)置好的稅率,他不能改