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我接手時發(fā)現(xiàn)之前會計做的工資7-11月份申報和賬面上的數(shù)字不符,賬面上多,申報的工資金額少。實際按申報的發(fā)?,F(xiàn)在我是直接做一筆 借應付職工薪酬 負數(shù)(差額) 貸其他應付款負數(shù)(差額) 嗎?計提的工資是不是也需要再做一筆分錄沖減掉

2021-01-06 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-06 17:29

你好,需要做一筆的分錄是沖管理費用 借:應付職工薪酬 貸:管理費用 負數(shù)

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快賬用戶3288 追問 2021-01-06 17:59

計提的不用沖了嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-07 09:55

你好!這個就是沖掉計提的了!你計提的已經(jīng)進入管理費用了。

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快賬用戶3288 追問 2021-01-07 10:01

那之前發(fā)放工資的分錄不用沖了嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-07 11:33

你好!這個分錄就是沖之前計提的了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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