您好,我的也是這樣提醒的,好像是系統(tǒng)的原因

個獨企業(yè),小規(guī)模納稅人,做個人經(jīng)營所得納稅申報時,收入總額包括稅額嗎(稅額減免轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入)
在做企業(yè)所得稅年報時,小規(guī)模公司的減免稅收入應(yīng)該填在“營業(yè)外收入-其他”欄嗎
老師您好,小規(guī)模納稅人每個季度的收入不超過30萬元,就可以減免增值稅,這個稅收優(yōu)惠在做賬時,是要做進去【營業(yè)外收入——減免稅額】科目嗎?這樣是需要每個季度計提企業(yè)所得稅的,那這個【營業(yè)外收入】在第二年的匯算清繳時,需要做調(diào)減嗎?
老師,小規(guī)模減免的增值稅,需要計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅時提醒減免的2%要計入營業(yè)外收入,不做這筆賬可以嗎?
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計要開600萬,但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬?。?/p>
合伙企業(yè),收回長期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報?問題二投資人未分紅是否個稅系統(tǒng)中仍可以做0申報,不分配投資收益有問題嗎?
老師,請問一個問題,今天我是我面試一個火鍋店,規(guī)模很大,這個老板有3家個體店已經(jīng)營業(yè) 1年,這個月準備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準備后期5家店統(tǒng)一由一個餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細的進銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤數(shù)據(jù)!請問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因為24年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報表都不有額外的操作系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù),還是當月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎
老師請問一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團是售價是163994.4元,我們開發(fā)票是合計金額:129,909.82元?合計稅額:1,299.08元,8月份美團售價是192168.40元,開發(fā)票的金額是合計金額:154,894.10元?合計稅額:1,548.90元,9月美團售價是:42291.60元,合計金額:111,917.82元?合計稅額:1,119.18元,我想請問一下,賬務(wù)要怎么做,會計分錄 怎么寫,然后我想銷售額按美團的金額來確認
可以折舊五年的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的器具工具指哪些,我們制造業(yè),一些小額的設(shè)備太多了,也要做10折舊嗎,還是可以做5年
您好,我的也是這樣提醒的,好像是系統(tǒng)的原因
快到申報時間了,就這樣提交了,后期要是有問題稅務(wù)局會打電話,沒有罰款吧?
不會,如果能申報代表沒事,我還調(diào)了下數(shù)據(jù)才可以申報成功的
調(diào)整數(shù)據(jù)是不是還要改報表?
是的,我的是不能報,你的能報沒事
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)