你好,可以修改的,更正申報不就可以了,你匯算清繳職工薪酬明細表,按照實際的來填寫。
老師,殘保金申報表的工資總額是看財務系統(tǒng)的應付職工薪酬還是看個稅系統(tǒng)的金額,這2者不一致怎么辦,應該看哪個填?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時期間費用表里的職工薪酬金額應該填的是和個稅申報系統(tǒng)的金額一致還是和會計賬上的一致呢(如果個稅申報系統(tǒng)和會計賬上金額不一致)
老師,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),應付職工薪酬賬載金額和個稅申報系統(tǒng)查了6000塊,申報系統(tǒng)多,應該是填報有誤,這怎么辦?也修改不了
會計問,老師,22年應付職工薪酬的貸方227943,個稅系統(tǒng)申報200944.14,匯算時我該怎么處理?還有就是個稅系統(tǒng)個人養(yǎng)老保險部分和帳載也有出入,22年醫(yī)療沒有出來單子,也沒有在個稅系統(tǒng)中申報,我這種情況怎么匯算以及做賬?
老師 您好! 請問公司有社保和個稅 賬上應付職工薪酬薪酬就會比個稅申報系統(tǒng)的工資金額少,這樣填匯算清繳怎么填
返利沖減貨款,做借應付賬款貸其他業(yè)務收入返利收入可以嗎,內賬
企業(yè)申報 這個有風險嗎?怎么處理
老師,應地方稅局要求,在二季度我公司預估收入,按此收入申報并預繳了增值稅,當時財報稅會是1??致的,后來在七月份將上個月所有預估的收入和成本等都反向做了賬務處理,同時按當期真實發(fā)生的收入做賬務處理;而稅務系統(tǒng)申報我在789三個月按當老師收入做未開票收入紅沖,現(xiàn)在到三季度了,我的財報季報該如何申報呢
老師,我是一般納稅人,按這個發(fā)票,分錄稅額是這樣計算嗎 借:原材料27853.21 應交稅費 2506.79 貸:銀行存款 30360
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報無票收入,請問這個賬務怎么處理,稅怎么報可以勾選進項抵扣嗎
填寫季度還是年度累計數(shù)據(jù)
純貿易公司,報關產生的國內運輸費專票,進項可以抵扣嗎
老師,預付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設是固定資產) 預付后第二個月還未收到發(fā)票,可以做固定資產攤銷嗎?
辭退福利 有申報個稅,那季度報企業(yè)所得稅的時候 那個辭退福利 ,要合計在已計提成本工資這里?
老師,平臺上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時了
去年的,我要逐一更正申報嗎?
去年的,我要逐一更正申報嗎?
你好,你修改最后一個月份的不就可以了。
老師,我剛看了一下,賬上的不對,申報系統(tǒng)是對的,也已經扣稅了,怎么處理?有補在今年做以前年度損益調整嗎?
可以用1000年度損益調整來做的。
稅款是正確的,稅款的不用修改。