不能退稅,借銷售費用貸銀行存款在平勾選平臺選擇不抵扣,勾選加稅,合計做賬就行。
老師,外貿退稅企業(yè)取得的國際貨物運輸代理服務費增值稅專用發(fā)票,這個發(fā)票可以抵扣么?
老師問下一般人做國際貨運代理上月收到美元 ,沒有開票做無票收入嗎?無票收入增值稅是免稅嗎?取得的進項專票可以抵扣或者退稅嗎?
全出口外貿公司,無進口業(yè)務,1問:進項稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進項稅額轉出,增值稅報表怎么填?2問:國內運輸專票不能抵扣?是先認證在轉出處理嗎?
老師你好,公司是外貿出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進項發(fā)票應該如何入賬,可以抵扣進項稅嗎?收到的境外收入是要視同內銷嗎?確認出口收入的時候分錄應該怎么做
你好老師,我是外貿企業(yè),我想問下,我購進商品時有取得專票~進項稅額,到我最后退稅時的出口退稅,這中間的會計分錄怎么做?應交稅費應交增值稅進項稅額怎么到應交稅費應交增值稅出口退稅的??
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
那就是購置的貨物才能抵扣,對吧?老師,那天我們交流過。那個購進的商品有一個進項稅額的分錄,那這個進項稅額的分錄,后面怎么處理?如退稅后
是 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 借,銀行存款貸。主營業(yè)務收入 借,主營業(yè)務成本貸,庫存商品 借其他應收款 貸應交稅費出口退稅 借,銀行存款貸其他應收款 借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借,應交稅費出口退稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
嗯,那如果退稅之前呢?要不要后面這幾個分錄?
你好,只要你申報了出口退稅,就做借其他應收款貸應交稅費。出口退稅 如果沒有的話,下面的都不用做。
郭老師,這個純外貿企業(yè),給法人發(fā)工資,是用現(xiàn)金發(fā),到時候退稅的時候,稅局查賬會不會有什么問題?
好,這個沒有關系的,有個人簽字就行。你需要正常給他申報個稅。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。