你好,不允許退稅,可以免稅的嗎?如果是的話,收到專票認(rèn)證了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者是直接選擇不抵扣,勾選直接降稅合計(jì)做賬的。
入職一家生產(chǎn)制造企業(yè),大部分業(yè)務(wù)是出口業(yè)務(wù),這邊公司說(shuō)是如果要退稅,一定要有與出口收入金額差不多的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不然是要視同內(nèi)銷繳納增值稅啊。請(qǐng)問(wèn)是這樣要求么,我的認(rèn)知里面好像只有外貿(mào)企業(yè)才必須銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)。如果是生產(chǎn)企業(yè),對(duì)于出口收入和進(jìn)項(xiàng)的比例有特殊的要求么?
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn),稅額13萬(wàn),現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開(kāi)了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫呢
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國(guó)家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)會(huì)進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答:進(jìn)口貨物進(jìn)入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進(jìn)口稅嗎?例如從俄羅斯進(jìn)口一批貨100萬(wàn)放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬(wàn),這批貨當(dāng)時(shí)進(jìn)入保稅區(qū)沒(méi)有進(jìn)口報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在直接在報(bào)稅區(qū)出口了,也沒(méi)有出口報(bào)關(guān)單,出口報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人是貨代公司,請(qǐng)問(wèn)這批我們收了200萬(wàn)該怎么做賬,如何做分錄?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來(lái)包裝我們需要進(jìn)的貨,不會(huì)收匯,不知這種情況是否可以申請(qǐng)出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無(wú)法收款,會(huì)一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請(qǐng)退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無(wú)法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師,晚上開(kāi)發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒(méi)有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購(gòu)成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫(kù)金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
進(jìn)入企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)→系統(tǒng)維護(hù)→代碼維護(hù)→海關(guān)商品碼,搜索出口退稅率是0的商品,根據(jù)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說(shuō)明顯示,特殊商品標(biāo)識(shí)為“1”,是禁止出口或出口不退稅;特殊商品標(biāo)識(shí)為“2”,是免稅。 一般來(lái)說(shuō),若特殊商品標(biāo)識(shí)為“2”,征稅稅率為0的,按免稅處理;若特殊商品標(biāo)識(shí)為“1”,有征稅稅率須視同內(nèi)銷繳納增值稅。
可以免稅的嗎是什么意思。我也不知道。就是我公司出口的這批貨物,我在出口退稅匯率表查詢,退稅率是0%
按照我上面給你寫的那個(gè),你看一下特殊商品標(biāo)識(shí)是一還是2
1需要正常交稅,2免稅。
我公司是別人幫忙退稅的,這個(gè)系統(tǒng)我沒(méi)有。有沒(méi)有網(wǎng)址。怎么下載
你讓他自己查一下可以嗎?
特殊商品編碼是1,怎么正常交稅。怎么確認(rèn)收入。收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又是怎么做的
借庫(kù)存商品貸銀行存款,在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
老師你說(shuō)的這個(gè)不還是免稅嗎?那這個(gè)和編碼2免稅又有什么區(qū)別
前面說(shuō)1正常交稅,這個(gè)稅交在哪里
我剛才打錯(cuò)了, 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行 借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
老師,那你說(shuō)的這個(gè)意思就是編碼1,需要確認(rèn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣了。。。編碼2就是不需要確認(rèn)增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅直接做不抵扣勾選。
是這個(gè)意思嗎?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
老師,我現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)個(gè)問(wèn)題。出口報(bào)關(guān)單上的商品名稱和收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票貨物名稱不一致。但是這兩個(gè)名稱都是出口退稅率為0的商品。這按照編碼1做賬還有影響嗎
一個(gè)是正確的,你這樣的話容易有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
一個(gè)是正確的?老師別打什么錯(cuò)誤字哦
那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能退給供應(yīng)商,重新開(kāi)過(guò)和報(bào)關(guān)單商品名稱一致的發(fā)票嗎
我的意思是,其中有一個(gè)是正確的,是不是另一個(gè)是錯(cuò)誤的?
報(bào)關(guān)單,還有你的發(fā)票,都需要是一樣的。
那肯定是報(bào)關(guān)單上是正確的,發(fā)票不正確,我發(fā)了圖片您看下
左邊報(bào)關(guān)單右邊發(fā)票
不用給我發(fā)圖片了,我也沒(méi)有看到圖片,不正確的你退回去重新開(kāi)。
哦哦,發(fā)了
就是看商品名字只有一個(gè)型號(hào)的嗎?