迷你好; 1. 是的;沒有開票 做無票收入報稅的; 2. 是的; 免稅的; 國際貨代是免增值稅的? ?;不能抵扣進(jìn)項稅的??
老師你好,我們是一般納稅人,我想問下,匯入對公進(jìn)來,然后不開票,做無票收入,可以抵扣進(jìn)項嗎?
你好,公司國際物業(yè)運(yùn)輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司,每個月可以開9個、6個點的專票和免稅(0稅率)的普票,進(jìn)項票也都是運(yùn)輸發(fā)票有專票和0稅率普票,請問每個月增值稅的時候都有申報0稅率的免稅收入,需要對這些免稅收入做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司的進(jìn)項發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的,請問這個進(jìn)項稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢,按什么依據(jù)或者是什么比例?
(7)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張??梢詭臀宜阋幌略鲋刀悊??
(7)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。可以幫我算一下增值稅嗎?
老師問下一般人做國際貨運(yùn)代理上月收到美元 ,沒有開票做無票收入嗎?無票收入增值稅是免稅嗎?取得的進(jìn)項專票可以抵扣或者退稅嗎?
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!