你好,第二個那個國內(nèi)運輸專票可以正常認(rèn)證的第一個問題,咱們要做進項稅額轉(zhuǎn)出地填在增值稅申報表表二里面有個模塊,進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,問下,外貿(mào)企業(yè)開過來的出口單 的運輸發(fā)票專用發(fā)票的進項稅額要怎么處理??需要認(rèn)證抵扣嗎??還是進項稅額轉(zhuǎn)出
外貿(mào)出口公司收到加工費勞務(wù)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證且已經(jīng)在留抵稅額體現(xiàn),現(xiàn)稅務(wù)問怎么說,這種發(fā)票是不是不能認(rèn)證抵扣,是不是選只認(rèn)證不抵扣,如果認(rèn)證了也要進項稅額轉(zhuǎn)出?
全出口外貿(mào)公司,無進口業(yè)務(wù),1問:進項稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報表怎么填?2問:國內(nèi)運輸專票不能抵扣?是先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師 我們是出口全額退稅單位,以前光做外貿(mào),現(xiàn)在增加了內(nèi)銷。我想問的是涉及出口的貨物對應(yīng)的進項稅額做出口退稅處理,其它和出口無關(guān)的進項稅怎么處理,譬如說順豐快遞的進項增值稅專項發(fā)票
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進項不能抵扣
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進項稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
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