通常是我們上年計(jì)提的工資,損益所以貸方發(fā)生額
老師請(qǐng)問(wèn)一下年終會(huì)算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是按應(yīng)付職工薪酬的貸方金額填寫,還是按管理費(fèi)用中的工資借方科目填寫?
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬栽金額和稅收金額指的的應(yīng)付職工薪酬科目借方數(shù)是貸方數(shù)?
老師,我在做匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表。請(qǐng)問(wèn)賬載金額是不是填應(yīng)付職工薪酬貸方,實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付職工薪酬借方?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填應(yīng)付工資的借方還是貸方呢?還是填銷管財(cái)費(fèi)用里的工資的借方或貸方?
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費(fèi)是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計(jì)提附加稅嗎?
老師好,我們給個(gè)人賠款5000,收到保險(xiǎn)公司的4800,這個(gè)該怎么做賬呢
老師請(qǐng)教一下社保招工,合同期限,有固定,無(wú)固定。這兩個(gè)選那個(gè)哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個(gè)實(shí)用新型專利,想通過(guò)公司給他過(guò)一下賬,如果只是對(duì)公過(guò)賬,那邊開發(fā)票,然后又對(duì)私把錢轉(zhuǎn)回,這個(gè)專利不過(guò)戶,對(duì)公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯(cuò)誤對(duì)方一直沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報(bào)表,我的憑證是做到當(dāng)期,通過(guò)以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點(diǎn)怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報(bào)表,內(nèi)帳利潤(rùn)表上有營(yíng)業(yè)收入,食材和酒水合計(jì)數(shù),費(fèi)用合計(jì),這利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)算法是營(yíng)收-食材和酒水合計(jì)-費(fèi)用合計(jì)凈利潤(rùn)。按照這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點(diǎn)?
老師在3月份做銷售收入賬時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額,和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額同時(shí)記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題可以直接沖減調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)做旅游用品的制造業(yè),進(jìn)來(lái)的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機(jī)線入什么會(huì)計(jì)科目?
對(duì)于期間費(fèi)用,期末沒(méi)有余額,借貸都可以
表里的實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方嘛?
不是的,貸方發(fā)生,上年計(jì)提的工資貸方,通常貸方發(fā)生額在匯算清繳的時(shí)候都能支付,所以選貸方
賬載金額和實(shí)際金額都是填應(yīng)付職工薪酬的貸方嘛?
匯算清繳之前對(duì)上年的工資都發(fā)了,賬載金額和實(shí)際金額填一致
2023年12月的工資,是2024年1月發(fā)的,這一筆也可以一起加上嘛?
一月發(fā)的工資在12月份的時(shí)候就計(jì)提了,屬于上年的工資,可以扣
謝謝,老師
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,就是費(fèi)用類的工資 和應(yīng)付職工薪酬的數(shù)也不一樣,匯算清繳數(shù)填應(yīng)付職工薪酬的數(shù)這個(gè)沒(méi)有影響嘛?
不影響,我們看的是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
謝謝老師