建議直接在24.12月做賬更正,不然手工調(diào)報(bào)表很麻煩
老師,我做以前年度調(diào)整了,報(bào)表需要修改嗎?如果我涉及了未交增值稅科目,是不是把資產(chǎn)負(fù)債表未交增值稅期初數(shù)修改一下?那給稅務(wù)局報(bào)財(cái)報(bào)時(shí),需要把去年報(bào)的報(bào)表期初也改了是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表(補(bǔ)了未開(kāi)票收入N萬(wàn)),現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
老師,如果去年12月個(gè)稅在24年1月申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去更正申報(bào),是不是也要更正申報(bào)12做財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過(guò)1月或者2月做賬,通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi),但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的,但是沒(méi)有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報(bào),哪個(gè)科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財(cái)報(bào)和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
稅務(wù)通知21年12月有免稅項(xiàng)目,需要調(diào)整21年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們21年12月有留抵稅額,所以導(dǎo)致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報(bào)表,22年4月補(bǔ)交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補(bǔ)交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請(qǐng)問(wèn)這種情況24年怎么調(diào)賬?21年-23年的賬務(wù)和報(bào)表還需要調(diào)整嗎?若以前年度的賬務(wù)和報(bào)表不需要調(diào)整的話,賬上和增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
咨詢(xún)下:如果電子稅務(wù)局,公司提交了申報(bào)表及財(cái)報(bào),需要交稅款;截止期前,又發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,修改了財(cái)報(bào),這樣無(wú)需繳稅。這樣電子稅務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)會(huì)看到嗎?會(huì)不會(huì)認(rèn)為公司有問(wèn)題,我手上目前有公司財(cái)報(bào)還沒(méi)定,但是想提前申報(bào)看看會(huì)不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)有了解的老師嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下怎樣才能確定這個(gè)胍基乙酸原料,一般納稅人的開(kāi)票稅率?
老師好,公司貸款直接付基本戶(hù)上怎么做賬???然后貸款賬戶(hù)每月付利息
老師:你好,財(cái)務(wù)現(xiàn)金支付1000元,1000元以上要轉(zhuǎn)賬給對(duì)方,我們單位做了工程周末現(xiàn)場(chǎng)要付錢(qián)3000元,我們職工墊付了?,F(xiàn)在工程這開(kāi)的發(fā)票但錢(qián)已經(jīng)付過(guò)了,這怎么處理,錢(qián)怎么報(bào)給職工?
老師,這個(gè)怎么包企業(yè)所得稅稅,應(yīng)付職工薪酬的
分公司今年成立的沒(méi)有任何收入和支出,10月份報(bào)稅怎么填
第三季度所得稅申報(bào)表,自營(yíng)出口收入怎么填?是按照開(kāi)票時(shí)間還是報(bào)關(guān)單時(shí)間?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的3%的專(zhuān)票是不是就得交稅,這個(gè)稅沒(méi)法省是吧
老師,借錢(qián)給另一家公司 ,不需要他的利息,做賬的時(shí)候是 借:短期借款 貸:銀行存款 這樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)職工教育經(jīng)費(fèi)必須每個(gè)月提取嗎?