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老師在3月份做銷售收入賬時把應(yīng)交稅費—銷項稅額,和主營業(yè)務(wù)收入金額同時記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費銷項稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個問題可以直接沖減調(diào)整過來嗎?

2025-10-22 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-22 09:14

那個影響到申報的增值稅和所得稅,要更正1季度的報表和申報

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快賬用戶4086 追問 2025-10-22 09:16

申報表上沒有問題的,都按正確的申報了

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齊紅老師 解答 2025-10-22 09:19

那么可以在9月做賬直接調(diào)整

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快賬用戶4086 追問 2025-10-22 09:21

之前會計申報是按正確增值稅申報的,稅務(wù)系統(tǒng)沒有未交稅。

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齊紅老師 解答 2025-10-22 09:22

嗯嗯,可以直接在9月調(diào)賬

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快賬用戶4086 追問 2025-10-22 09:41

好的,那直接把銷項稅多記的金額做一筆紅沖的會計分錄就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 09:46

是的,就那樣調(diào)整就行

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那個影響到申報的增值稅和所得稅,要更正1季度的報表和申報
2025-10-22
你好;? ? 那你調(diào)整即可 ; 借銷項稅? 貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)收入;? ? 然后? 你把銷項稅借方結(jié)轉(zhuǎn)了;然后? 你這個 多做了 ; 那你多繳納了稅費嗎?
2023-08-18
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 17 (紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 17 紅字? 借:庫存現(xiàn)金 17 貸:?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 17
2021-04-19
你好,開了票,就是做收入,算銷項稅。
2021-10-08
你好,你自己增加一個小規(guī)模使用三級科目。
2023-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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