你好,同學(xué) 這個不用填寫,可以稅前扣除
老師,在做匯算清繳,小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產(chǎn)報廢,賬上原值87330.00,當(dāng)年折舊額8,022.09多計提了折舊額3672.03,累計折舊額為73591.77,固定資產(chǎn)清理金額就少了3672.03,按填表不調(diào)賬的原則,不影響利潤總額不調(diào)整賬,可我糾結(jié)資產(chǎn)折舊表中的本年累計折舊賬載金額怎么填寫?按8022.09填?資產(chǎn)損失中稅前扣除的固定資產(chǎn)損失本年損益調(diào)整怎么填?
老師好,去年公司發(fā)生火災(zāi)(非自然災(zāi)害),有資產(chǎn)被燒毀,做了報廢處理,現(xiàn)在所得稅匯算清繳需要填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?(報表用的是A類2017年版)
資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 (A105090)里的應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失: 資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)欄目,如果4萬應(yīng)收確實無法收回,已經(jīng)做了損失,計稅那欄填4萬嗎,就是不產(chǎn)生納稅調(diào)增?
23年賬上有1萬元押金收不回來了,計入了營業(yè)外支出-壞賬損失,匯算清繳時需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?我看有的會計不填這個表直接填在成本支出明細(xì)表里營業(yè)外支出下面其他行
老師,我們有之前付的押金2500,押金條丟失了,人家不給退了,去年做了壞賬損失,那這個需要填寫資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會計一個人出納也兼一點,之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對這家公司應(yīng)該重點關(guān)注哪方面的技能,因為之前我沒有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會計學(xué)堂實操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點關(guān)注哪些,在完成工作的同時不斷增加自己的實力
您好,請問23年4季度工資補(bǔ)計提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報的工資和23年4季度補(bǔ)計提工資的合計數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報的工資和23年4季度補(bǔ)計提工資的合計數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補(bǔ)500元,一直也沒補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個稅,說微信發(fā)工資也可以繳個稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項稅額和進(jìn)項稅額?
老師,剛接手一個新賬,那個資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請問老師,取得去年的費用專票的進(jìn)項,需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險: "年度_企業(yè)所得稅成本、費用差異風(fēng)險,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會計做賬,我還沒明白這個負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺 有個截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎