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老師,您好,收到稅務局稅收風險提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風險: "年度_企業(yè)所得稅成本、費用差異風險,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會計做賬,我還沒明白這個負數(shù)是啥意思?

2025-05-23 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 15:13

您好,你可理解為稅務機關基于稅收大數(shù)據(jù)分析,認為企業(yè) 2023 年度申報的成本與費用合計金額,相較于他們依據(jù)行業(yè)指標、數(shù)據(jù)模型等確定的合理水平,多報了 4936898.51 元 。

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快賬用戶3813 追問 2025-05-23 15:18

老師,我們這個項目跨3個年度實際發(fā)生的成本費用就是那么多,怎么跟稅務解釋呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:27

嗯,如果實際支出就是這個樣子,所有支出都已取理合規(guī)發(fā)票,那直接跟稅務實話講述就可以。

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快賬用戶3813 追問 2025-05-23 15:31

好的,老師,還有兩個風險問題 2022、2023、2024年度_印花稅與增值稅專票金額差異; 2024年度_一般納稅人填列項目降低稅基風險5、6、7、9、12月屬期農產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票_稅額" 麻煩老師幫忙解釋一下?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:36

您好,印花稅與增值稅發(fā)票只是一個比對的指標,并非是印花稅交稅的稅基。這沒有文件依據(jù)哈。

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快賬用戶3813 追問 2025-05-23 15:38

老師,那這一條的問題是啥?如何跟稅務局解釋

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:42

他只是一個指標提醒,并不代表有問題。你把就我說的回復給他,看他咋說。我給你的回復,就是跟稅務機關去溝通的話語。

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快賬用戶3813 追問 2025-05-23 15:49

好的,第三個問題:2024年度_一般納稅人填列項目降低稅基風險5、6、7、9、12月屬期農產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票_稅額" 麻煩老師也解釋一下哈

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:25

這個沒啥好解釋的,只要有農產(chǎn)的購銷發(fā)票,就會有這個提示,只要看一下你公司是不是真實業(yè)務,發(fā)票是否合規(guī)就可以了。自查一下。

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您好,你可理解為稅務機關基于稅收大數(shù)據(jù)分析,認為企業(yè) 2023 年度申報的成本與費用合計金額,相較于他們依據(jù)行業(yè)指標、數(shù)據(jù)模型等確定的合理水平,多報了 4936898.51 元 。
2025-05-23
你沒有收入,不會有成本的,你這個是什么成本?
2024-07-11
您好 請問您有什么疑問
2024-03-23
你好 ;? 你跨年紅沖的話 ; 這個為什么要紅沖。 是因為 取消了業(yè)務 了嗎還是開錯了發(fā)票 ???
2021-12-24
你好;? ?這個營業(yè)外支出 (你們是 確定了 這應收賬款全額都收不回來了嗎? ?)
2023-07-11
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