1.當項目總金額100萬被確認并開具發(fā)票時(假設不考慮增值稅): 借:應收賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100萬 貸:合同資產(chǎn)或主營業(yè)務收入 ? ? ? 100萬 這里的“合同資產(chǎn)”用于表示與合同相關的資產(chǎn),如果確認收入的條件已經(jīng)滿足,那么應使用“主營業(yè)務收入”來反映收入。 1.當收到除了質(zhì)保金外的80萬款項時: 借:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 80萬 貸:應收賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 80萬 1.在未來的3年內(nèi),每年年末可能需要評估質(zhì)保金的可回收性,并做相應的壞賬準備(如有必要): 借:信用減值損失 ? ? ? ? ? ? ? (預估的壞賬金額) 貸:壞賬準備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? (預估的壞賬金額) 1.當3年后收到質(zhì)保金20萬時: 借:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20萬 貸:合同負債或主營業(yè)務收入 ? ? 20萬 如果之前已經(jīng)做了壞賬準備,那么在收到質(zhì)保金時,需要同時轉(zhuǎn)回相應的壞賬準備: 借:壞賬準備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? (之前預估的壞賬金額) 貸:信用減值損失 ? ? ? ? ? ? ? (之前預估的壞賬金額)
我公司是專業(yè)分包單位,和總承包單位11.1日簽了一份建筑合同,合同金額是1800萬,還未開票,11.4號開了100萬的發(fā)票,11.16收到合同款80萬,另外20萬是農(nóng)民工工資,總承包方20萬已經(jīng)扣下來直接打到農(nóng)民工賬戶去了,請問按最新的收入準則來核算,我公司的會計分錄是怎樣的?申報印花稅時按合同款1800萬要申報還是按開票金額100萬申報印花稅?
請問新會計準則中“應交稅費-應交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅”和“其他流動負債-待轉(zhuǎn)銷項稅額”這兩個科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會計準則中有要求每個月申報納稅的收入和賬上確認的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務業(yè)一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預估了100萬收入,稅金6萬,計入在“應交稅費-應交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅”中。那我在申報六月份增值稅的時候,是按12萬申報還是6萬申報呢?
目前的情況是前面的會計有申報未開票收入,現(xiàn)在交接給我,我看了一下賬,發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入,但是原會計沒有做這種未開票收入的臺賬。現(xiàn)在又有一個19年的客戶找過來要票,我看了一下應該是賬面沒有掛賬,估計是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減,麻煩老師指導下這個該要怎么查詢
車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導致其他應付款做賬的金額大于金融公司實際扣款,財務費用做賬金額小于發(fā)票金額,應以前年度未取得發(fā)票即入帳財務費用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異(每月扣款金額都相同),導致應當做費用的,做成了其他應付款!金額有1萬多點!我是不是在取得發(fā)票當月,借:財務費用(少做賬的部分),貸:其他應付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!能不能用總體差額進行調(diào)整,不每張憑證進行調(diào)整,憑證近三年每個月都有,調(diào)整起來太麻煩!小會計準則!
請問我們是制造業(yè)執(zhí)行新收入準則,目前現(xiàn)在有個業(yè)務有預留了一部分的質(zhì)保金在未來的3年后收取,項目總金額是100萬,已經(jīng)全部開了發(fā)票,目前還有20萬的質(zhì)保金未收款,請問賬務分錄怎么做?麻煩寫一下新準則的會計分錄
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎