您好,每個公司都有的哦, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
老師,你好,再想問問您:我們公司有項目申報、專利申請,其中項目里面有些是同一個項目去申報的是省市不同的的資金,還有有些項目里面有關(guān)于專利的研發(fā),然后專利申請也單獨又做了一個項目立項書,請問我在做財務(wù)賬的時候要怎么能在賬上把哪個項目哪個專利研發(fā)費用支出情況核算清楚???因為我們是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用歸集很重要,但我現(xiàn)在不知道要怎么設(shè)置核算我的財務(wù)賬了
老師您好:我剛到一個公司,這里有幾個獨立核算的主體,其中一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,購進貨物時是一般納稅人取得進項票;銷售的時候卻是小規(guī)模,我目前要負責的是小規(guī)模的賬和報稅還有開票,那么我想請教這種情況有什么風險嗎?這個小規(guī)模沒有購進,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師您好!我現(xiàn)在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經(jīng)營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發(fā)工資的,但是都是同一個老板,現(xiàn)在遇到項目上報銷的情況,很難區(qū)分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內(nèi)容有些就和提供的發(fā)票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發(fā)工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規(guī)劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
老師您好!我現(xiàn)在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經(jīng)營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發(fā)工資的,但是都是同一個老板,現(xiàn)在遇到項目上報銷的情況,很難區(qū)分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內(nèi)容有些就和提供的發(fā)票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發(fā)工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規(guī)劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
老師您好,報年報的時候我有一項意外保險,當初做的分錄是借管理費用-福利費2349,貸銀行存款2349這個意外保險沒有發(fā)票得做調(diào)增,請問老師我在哪里調(diào)增填到哪個項目里?
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
意思是說平時,就是按真實的情況做賬,在做憑證的時候,在摘要里寫上那么一句話,然后在年度匯算的時候,在那張表格A105000當中,填寫調(diào)整的數(shù)字就行了,是嗎?
您好,是的, 我們公司是用科目來區(qū)分,發(fā)生很高頻次的,單獨設(shè)科目,比如維修費(無票調(diào)增)
您好。要進行快速的分類,匯總,統(tǒng)計的話。是采用摘要來進行專門的匯總分類,還是采用專門的科目來進行分類匯總,謝謝
您好,當然是用科目快,如果用摘要,我們就要統(tǒng)一格式,要不我們寫不出公式來抓取關(guān)鍵信息
寫不出公式來抓取關(guān)鍵信息。怎么理解這句話呢?
您好,比如要統(tǒng)計無票的費用,我們沒有單獨的科目來歸集,那就用摘要,是什么性質(zhì)的無票,比如維修費,辦公費,我們統(tǒng)一寫摘要最后才好用RIGHT公式來抓取