您好,必須每月申報哦,沒有工資也是需要0申報的
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
就是當月零申報嗎
您好,是的,是這么理解的哦
那每個月計提的工資是根據(jù)每個月申報的來嗎
您好,是的,申報工資和計提要匹配上的哦
那申報了工資,也計提了,匯算清繳還沒有發(fā)放需要更正個稅申報嗎
您好,不是更正,我們要納稅調(diào)增,這個不讓稅前扣除
就是調(diào)增還需要更正個稅申報嗎
您好,這些工資以后還要發(fā)的嘛,不用更正的哦
那當時申報計提了也用現(xiàn)金做了賬怎么弄
您好,那就是已經(jīng)發(fā)工資了嘛,發(fā)現(xiàn)金也是發(fā)工資的
沒有發(fā)呢,我弄現(xiàn)金先做了賬了,我以為計提就是要發(fā)呢
哦哦,不要用現(xiàn)金做平,這樣我們的賬就不對了,現(xiàn)金根本對不上嘛
那現(xiàn)在怎么弄,怎么調(diào)整
您好,以前的不管了,就當已經(jīng)發(fā)了,也不用去納稅調(diào)增了
那我這匯算清繳利潤是負的怎么弄
您好,利潤為負就是不用交所得稅嘛,虧損的,這個很正常的呀
那不是就沒辦法算稅負了,那匯算清繳所得稅那張表怎么填
您好,虧的公司各著呢,我們可以計算增值稅稅負嘛