你好1;? 那你未開(kāi)票收入報(bào)稅了嗎 ?? ? 這樣才好判斷 你無(wú)票收入報(bào)稅 和你 開(kāi)票的情況怎么處理? ?
老師,請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入報(bào)稅后,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理? 我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)公司收到貨款,前任會(huì)計(jì)都是先掛預(yù)收或應(yīng)收(掛應(yīng)收的是要開(kāi)票的公司,預(yù)收的是不開(kāi)票的個(gè)人單位)等給客戶開(kāi)票后,再根據(jù)票面金額把對(duì)應(yīng)客戶的應(yīng)收款掛借方,并且在同一個(gè)憑證內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本。然后沒(méi)開(kāi)票金額就會(huì)一直掛在預(yù)收賬款的科目下,現(xiàn)在把部分未開(kāi)票收入報(bào)稅了,不知道該怎么做憑證。
我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說(shuō)讓我收入和賬上一致,我疑問(wèn)的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說(shuō)下月調(diào)整 問(wèn)題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專(zhuān)票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說(shuō)專(zhuān)票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開(kāi)票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問(wèn)題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開(kāi)票收入里面減去了,少交這部分了 問(wèn)題三,上述未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來(lái)提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買(mǎi)來(lái),我做了暫估入賬,后來(lái)發(fā)票一部分開(kāi)來(lái),一部分還未開(kāi)(38萬(wàn))這批原材料我們做成成品賣(mài)給我們的客戶,后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬(wàn))原先未開(kāi)的那部分票也不開(kāi)了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,我們電商零售行業(yè),之前天貓上顧客付的款我們都做未開(kāi)票收入了,后面才知道有一部分是天貓積分的,也就是說(shuō)應(yīng)該從顧客的未開(kāi)票收入沖回一部分未開(kāi)票收入開(kāi)給天貓,就假設(shè)我們總共是1000,顧客付了900,天貓積分抵100,所以應(yīng)該給天貓積分開(kāi)100的發(fā)票,但其實(shí)也是貨款,不過(guò)我們開(kāi)的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種情況該怎么寫(xiě)摘要和入賬???
單位去年銷(xiāo)售發(fā)票就開(kāi)了一部分,客戶沒(méi)付錢(qián)就沒(méi)開(kāi)全,現(xiàn)在跨年又要開(kāi)發(fā)票,我怎么處理,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么處理,上個(gè)會(huì)計(jì)供應(yīng)商百分之八十都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái),她也沒(méi)有暫估,也沒(méi)有做未開(kāi)票申報(bào),我現(xiàn)在要怎么處理才不會(huì)影響我?是工業(yè)企業(yè),會(huì)計(jì)做賬直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料、機(jī)械、燃料,沒(méi)有生產(chǎn)成本科目?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
之前的都有做申報(bào)納稅
你好;? 有申報(bào)的話; 那么你就 去查看你的營(yíng)業(yè)收入明細(xì)賬 ; 去看看你無(wú)票收入 報(bào)稅的數(shù)據(jù) (看你增值稅申報(bào)表一起? ?)
雖然都有做報(bào)稅,但是原來(lái)那個(gè)會(huì)計(jì)都沒(méi)做明細(xì)臺(tái)賬,后續(xù)的話遇到這個(gè)情況如果都直接沖減未開(kāi)票收入感覺(jué)又不是很對(duì),我也不知道她還有多少未開(kāi)票收入還在稅務(wù)局上沒(méi)被沖減,頭疼
你好;? 你增值稅申報(bào)表里面有數(shù)據(jù)的; 你可以結(jié)合你賬上的數(shù)據(jù)和申報(bào)表收入和稅額 核對(duì)? ?
只能從這里一個(gè)月一個(gè)月去看么?
?你好;? 是 的; 正常來(lái)說(shuō); 你目前的情況一個(gè)月一個(gè)月去 對(duì)? ?
好的,謝謝老師,這又是個(gè)不好干的差事,唉
確實(shí)是 ; 這個(gè)就是有點(diǎn)費(fèi)力;的?