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車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款,財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬多點(diǎn)!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整,不每張憑證進(jìn)行調(diào)整,憑證近三年每個(gè)月都有,調(diào)整起來太麻煩!小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則!

2023-04-10 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 19:27

您好,1如果公司執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,對于以前年度的差錯(cuò),采用未來適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,也就是直接調(diào)整當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用

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快賬用戶4147 追問 2023-04-10 19:31

老師具體的賬務(wù)處理怎么弄膩

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齊紅老師 解答 2023-04-10 19:34

您前期的數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)費(fèi)用如果少做了,在本期做的話把少做的部分?jǐn)?shù)據(jù)加上

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快賬用戶4147 追問 2023-04-10 20:06

那做成其他應(yīng)付款(即本金部分)做多了,怎么重回!

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齊紅老師 解答 2023-04-10 20:09

你原來的科目是怎么做的,現(xiàn)在就怎么沖回,現(xiàn)在關(guān)鍵是我不知道你原來的借貸是怎么做的

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快賬用戶4147 追問 2023-04-10 20:15

借:其他應(yīng)付款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款

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快賬用戶4147 追問 2023-04-10 20:15

這個(gè)是公司的車貸

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快賬用戶4147 追問 2023-04-10 20:15

按揭貸款

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齊紅老師 解答 2023-04-10 20:20

這是你還貸款的分錄,你不是其他應(yīng)付款,確認(rèn)本金的貸方做多了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-10 20:21

如果你其他應(yīng)付款貸方多做的話,你要借方?jīng)_回的, 借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用

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快賬用戶4147 追問 2023-04-10 20:43

這樣沖回有沒有風(fēng)險(xiǎn),咨詢了會(huì)計(jì)問里的老師說要一筆一筆的調(diào)!

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齊紅老師 解答 2023-04-10 20:46

您好,一筆一筆調(diào)會(huì)使賬面更清晰,和在一起調(diào)結(jié)果是一樣的,老會(huì)計(jì)會(huì)一筆調(diào),以上都是根據(jù)你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,采用未來適用法為依據(jù)的,在我看來分開調(diào)還是合在一塊調(diào)沒有什么區(qū)別。

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快賬用戶4147 追問 2023-04-10 20:50

以前做這一筆分錄時(shí)沒有發(fā)票就入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在以前年度的發(fā)票一起開過來了,我就把所有發(fā)票貼在最后這這筆業(yè)務(wù)的記賬憑證后面么?還是怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 22:14

你可以一筆處理,把所有的相關(guān)憑證粘好,但是建議后附一個(gè)說明,把事情說清楚,要不以后遇到檢查或者你查賬的時(shí)候可能會(huì)忘記這樣做的原因。

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快賬用戶4147 追問 2023-04-10 22:39

我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄一筆調(diào)賬的話,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用;貸:其他應(yīng)付款,就可以調(diào)整完,因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用少計(jì)的正好等于其他應(yīng)付款多計(jì)的。就這么做一筆就可以了對么?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 07:30

可以,但是建議做一個(gè)調(diào)賬說明,數(shù)據(jù)的來源原因說清楚即可,免得以后查賬忘記這樣做的原因

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快賬用戶4147 追問 2023-04-11 07:32

那請問稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 08:10

你這個(gè)是記賬的調(diào)賬說明,并不涉及稅務(wù)問題呀

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快賬用戶4147 追問 2023-04-11 08:18

好的!謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-04-11 08:30

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您好,1如果公司執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,對于以前年度的差錯(cuò),采用未來適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,也就是直接調(diào)整當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用
2023-04-10
您好,那您應(yīng)當(dāng)調(diào)整做賬,
2023-04-10
同學(xué)您好!第一種情況:“跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費(fèi)用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)”這個(gè)是正確的,第二種情況:上期已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用,企業(yè)所得稅前取得發(fā)票,這個(gè)企業(yè)所得稅前可以扣除,不需要做調(diào)整。第三種情況:您計(jì)提的費(fèi)用22萬,實(shí)際來了14萬,只要您暫估的數(shù)據(jù)是有來源的,這個(gè)多出來的8萬,不需要做調(diào)整分錄,您就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整納稅申報(bào)表就可以。
2024-05-23
您好,可以調(diào)到管理費(fèi)用里,但這些都是沒有發(fā)票的,在年度匯繳時(shí)需要納稅調(diào)增的哦
2024-03-06
你好,如果金額不大的話可以用現(xiàn)金,但是超過兩千余元以上的,不能直接用現(xiàn)金。
2021-09-06
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