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科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??

科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
2025-05-10 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-10 21:45

您好,現(xiàn)在等于說, 科目余額表,和紙質(zhì)的不一樣是嗎

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快賬用戶6201 追問 2025-05-10 21:45

對,就差這個(gè),試算不平

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齊紅老師 解答 2025-05-10 21:46

那就修改這個(gè)科目余額表,看差額多少,做個(gè)分錄,這個(gè)

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快賬用戶6201 追問 2025-05-10 21:53

這個(gè)咋做,借方增加,貸方不就不平了?

這個(gè)咋做,借方增加,貸方不就不平了?
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齊紅老師 解答 2025-05-10 21:53

借方增加費(fèi)用,貸方增加一個(gè)往來,這個(gè)

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快賬用戶6201 追問 2025-05-10 21:56

我是這么做的,可是不平呢

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齊紅老師 解答 2025-05-10 21:56

結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎請問

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什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會(huì)有余額,有借方,有貸方,會(huì)有余額。這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級明細(xì)科目,如果說對方做了三級呢,就是錯(cuò)誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細(xì)科目和三級明細(xì)科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
可以的,這樣是可以的。
2023-08-16
晚上好啊,有些費(fèi)用我們直接支付了,沒有通過 應(yīng)付職工薪酬歸集了吧,導(dǎo)出銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金明細(xì)看一下對方科目是不是都有 應(yīng)付職工薪酬
2023-04-26
您好 那您把科目余額表的本年累計(jì)借貸?期初余額錄入軟件就可以了 正常期末數(shù)就出來了
2023-09-26
你好,這個(gè)你按照年。中的資產(chǎn)負(fù)債表的金額錄入就好了
2024-12-03
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