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請問新會計(jì)準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”和“其他流動負(fù)債-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”這兩個科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會計(jì)準(zhǔn)則中有要求每個月申報(bào)納稅的收入和賬上確認(rèn)的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務(wù)業(yè)一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預(yù)估了100萬收入,稅金6萬,計(jì)入在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”中。那我在申報(bào)六月份增值稅的時(shí)候,是按12萬申報(bào)還是6萬申報(bào)呢?

2022-07-19 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-19 21:02

您好!待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是會計(jì)科目,其他流動負(fù)債這個是報(bào)表項(xiàng)目,也就是前者在報(bào)表中體現(xiàn)在后者那里, 你們確認(rèn)了收入,如果沒達(dá)到納稅義務(wù)的時(shí)間,那么你們就不能申報(bào)這個收入,所以會計(jì)上的收入和申報(bào)表里面的收入是會不一樣的

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快賬用戶4760 追問 2022-07-19 21:14

這個收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 的確是應(yīng)該確認(rèn)在六月份的,只不過還沒有開票,這個情況下也是不需要申報(bào)增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 21:36

是的,要按照無票收入申報(bào)增值稅的

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您好!待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是會計(jì)科目,其他流動負(fù)債這個是報(bào)表項(xiàng)目,也就是前者在報(bào)表中體現(xiàn)在后者那里, 你們確認(rèn)了收入,如果沒達(dá)到納稅義務(wù)的時(shí)間,那么你們就不能申報(bào)這個收入,所以會計(jì)上的收入和申報(bào)表里面的收入是會不一樣的
2022-07-19
您好,您能重復(fù)一下題目嗎,沒太看明白
2020-12-09
同學(xué)你好,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),16萬元。
2023-04-15
你好,同學(xué) 1借,原材料70 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)9.1 貸,應(yīng)付票據(jù)79.1
2022-05-18
你好,同學(xué)。 應(yīng)交稅費(fèi)貸方260萬,其他應(yīng)付款,預(yù)提稅金這個處理明顯 是不合理。 就相當(dāng)于是將收入確認(rèn)了,但稅沒有確認(rèn),虛增了收入,同時(shí)少報(bào)了增值稅。 可以美化財(cái)務(wù)報(bào)表,做到收入大利潤大,同時(shí)增值稅少報(bào)了。
2020-11-01
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