你好,同學,你們是是外賬嗎,
您好,問下老師,從外賬那邊結賬回來,很多對不上,特別是應收應付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請問現(xiàn)在調賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會不會有稅收風險,或者還有沒有其他的處理方式?
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現(xiàn)在應該怎么處理?
老師好,公司經營資金緊張,股東借入款金額很大,現(xiàn)在股東會代收、代付一些貨款,請問借入我掛賬在其他應付款-股東,股東代收貨款我確認收入就抵消股東借款就行了是嗎?需要什么附件,自己寫個收據嗎?股東代付的貨款,有他的支付憑證,請問老師委托代收代付可以做一個委托書嗎?是每筆都做還是一年做一次就行?,F(xiàn)在這種情況很多,他收到的錢不愿意交回來,因為他借給公司很多錢。
從代賬公司接過來賬務,賬上掛了很多其他應付股東,庫存現(xiàn)金也掛了很多余額,可不可以用庫存現(xiàn)金沖減股東的其他應付?這種做賬方式合情合理嗎?有沒有更加好的處理方式?
老師你好請問一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷,我看2023年12月的利潤表是虧損-100多萬,但賬上其他應收款借方有100多萬掛賬,其他應付款貸方有400多萬掛賬的,這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎? 應收賬款借方有210多萬掛賬,應付賬款貸方有180多萬掛賬,這些是否都要全部清0才可以辦理注銷嗎?
請問老師,月末結轉怎么操作?
老師我這個公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個年報填0保存不了,提示資產不能為0,可是我財務報表確實全部是0,怎么辦啊
平臺查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個表格?
請問稅款所屬期24年年報,資產負債表期末余額填哪年哪月的數值
外購商品用于發(fā)放職工福利是會計處理采用入庫價還是銷售價
老師,我想咨詢下,關于注冊資金實交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時,資產負債表的年初余額是不是我期初建賬時的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購廢品兩百多萬都沒有發(fā)票,匯算清繳是要把這個數填在調整項目其他里面嗎
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嗯嗯,就是外賬
那就根據你們開收據這個沖掉就可以這個,不是有之前支付單子嗎
沒看到單子
那為什么有這么大的其他應付款,掛在上面的理由是什么
不知道,代理記賬做的賬簡直無法追根溯源
那后面也要有原始憑證的