同學(xué)你好 扣除類的其他欄調(diào)增
請問公司每個月差不多都有差不多1萬的零星采購都是沒有發(fā)票的,能現(xiàn)在做進(jìn)去,到時候匯算清繳的時候再把這部分調(diào)整嗎?
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報匯算清繳,風(fēng)險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項目明細(xì)表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調(diào)整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
老師,你好,去年公司有白條入庫的成本(發(fā)票沒有拿回來),現(xiàn)在匯算需要調(diào)增,把這部分成本剔除出來,請問是在匯算清繳里納稅調(diào)整項目表的那一欄填寫這個數(shù)據(jù)呢?
那個我在匯算清繳進(jìn)行調(diào)增的時候,就是那個房租是沒有發(fā)票的,但是我要把它調(diào)增是在扣除類調(diào)整項目的其他填寫嗎?
老師,我們公司是建筑企業(yè),工程施工科目里面很多發(fā)票都沒取得,在做年度匯算清繳的工程施工這個科目要調(diào)增的金額要填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一行呢?
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進(jìn)差旅費嗎
補計提以前工資怎么做賬,個稅申報了,也發(fā)了。但是計提少了,年報也是按計提申報的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好?
其他欄會有預(yù)警,可以填在與取得收入無關(guān)的支出、特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得 這兩個欄次嗎
同學(xué)你好 特別納稅調(diào)整盡量不用
這個是被稅務(wù)局核查后要求補稅填的嗎
這個一般不會的哦
我是說特別納稅調(diào)整這欄是被查補稅填的嗎
匯算清繳的 “特別納稅調(diào)整” 欄不是僅用于被查補稅,主要填報因關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則等特別納稅調(diào)整事項導(dǎo)致的應(yīng)稅所得調(diào)整,包括企業(yè)自行調(diào)整或稅務(wù)機關(guān)要求調(diào)整的情況。其他原因查補稅不填此欄。
第四季度暫估的,沒有利潤。實際是有利潤的,那匯算清繳時要去更正第四季度的嗎,這樣會有滯納金
你直接匯算清繳調(diào)增暫估的就可以
實際調(diào)增調(diào)減少就有利潤的,就是沒有預(yù)繳所得稅
實際調(diào)增調(diào)減前有利潤的,就是沒有預(yù)繳所得稅
實際調(diào)增調(diào)減前有利潤的,就是沒有預(yù)繳所得稅
同學(xué)你好 沒預(yù)交沒事,調(diào)增交就行