您好,您表達的是可以抵扣吧,專票是可以的哦,小規(guī)模開的專票也是可以抵扣的
老師,我們是一般納稅人的生鮮企業(yè),我們從小規(guī)模供應(yīng)商的手里取得的專用發(fā)票,得怎么抵扣?只能抵扣1%或者3%的稅率嗎?
老師,我們是小規(guī)模,我們進貨,供應(yīng)商給我們開了13%專票,我們可以做成本嗎?可以還是要給供應(yīng)商退回去讓給我們開普票?供應(yīng)商是一般納稅人,他們開普票是不是也只能開13%的呢?
老師,用3%開出發(fā)票..一個月開了30W的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,如果我們收到了供應(yīng)商提供的13%的專票..也不能抵扣,我們還是要自己支付30W的3%也就是9千元的稅費對嗎?也就是我們收到的專票的稅額沒有任何用..不能抵扣..我們就是多支付了稅費吧
請問老師,關(guān)于小規(guī)模納稅人開給我們的大米,糧油發(fā)票,如果是開的1%的專票,我們是不是就只能抵1%,如果開的3%的專票,我們可以抵多少?
我們供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人 購貨給我們開了普票 是不能抵扣的吧
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
出口退稅業(yè)務(wù)
小規(guī)模企業(yè)給我們供貨,我們出口,小規(guī)模給我們開專票,能正常退稅吧
您好,是的,可以正常退稅的哦