你好,是指收入、成本、費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)年末是先結(jié)賬再轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嘛?還是怎么操作
請(qǐng)問(wèn)一下每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么操作?
老師,金蝶K3月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師好,1,請(qǐng)問(wèn)用友結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么操作?2,反結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
U8軟件月末損益結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
是的老師
收入結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:本年利潤(rùn)(盈利在借方,虧損時(shí)在貸方) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
損益類的已經(jīng)用軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了
那就不需要手工錄入了