你好,有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn),如果你賬上沒有錢,其他應(yīng)收款如果是你單位職工或是老板的,職工的做工資,老板的按照分紅。還錢回來就沒有關(guān)系了。
法人用成立的個(gè)體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請(qǐng)問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時(shí)候會(huì)交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢?
法人用成立的查賬征收!的個(gè)體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請(qǐng)問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時(shí)候會(huì)交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢?
法人用成立的個(gè)體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請(qǐng)問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時(shí)候會(huì)交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師你好請(qǐng)問一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷,我看2023年12月的利潤表是虧損-100多萬,但賬上其他應(yīng)收款借方有100多萬掛賬,其他應(yīng)付款貸方有400多萬掛賬的,這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎? 應(yīng)收賬款借方有210多萬掛賬,應(yīng)付賬款貸方有180多萬掛賬,這些是否都要全部清0才可以辦理注銷嗎?
沒有看懂這個(gè)講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報(bào)銷?
老板和財(cái)務(wù)是朋友,然后對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)很滿意,說財(cái)務(wù)心細(xì),專業(yè)性強(qiáng),有底線,說明什么?
老師老板,生產(chǎn)也干 管理也干 那工資分錄怎么做賬??!
老師,我們物業(yè)公司,每個(gè)小區(qū)都有幾名業(yè)主委員,然后我們按年給業(yè)主委員每人每年1000元,類似工資,這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?按什么類型申報(bào)?
你好,四月份需要報(bào)哪些稅?
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正? 收到錢時(shí),借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款代收代繳,是這么做的。前期已經(jīng)做了?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整,主營業(yè)務(wù)成本做多了 用其他應(yīng)收款~代收代繳電費(fèi),和其他應(yīng)付款~代收代繳電費(fèi)過渡的 借 主營業(yè)務(wù)成本~電費(fèi)(紅字),借 其他應(yīng)付款~代收代繳電費(fèi),可以嗎?
公司是自然人獨(dú)資公司,要賣公司都需要交什么稅?股權(quán)都轉(zhuǎn)賣
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險(xiǎn)1200發(fā)票開1000多付款退回200,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬
貿(mào)易公司開傭金票經(jīng)營范圍要有什么
是的,對(duì)的,都必須清理了。
貨幣資金賬上只有4萬,預(yù)付賬款借方86萬多的掛賬。那其他應(yīng)付款和應(yīng)收,應(yīng)付和預(yù)付科目如何清理嗎
好,你說一下原因,這個(gè)預(yù)付賬款是什么業(yè)務(wù)的,說一下業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款是收不回來的嗎?借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款。
老師請(qǐng)問這家餐飲公司的資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)賬上賬面價(jià)值還有37萬多,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表上的那些科目是必須清理的嗎?那些科目是不需要做清理也可以辦理注銷嗎?
是的 所有的科目余額都需要
實(shí)收資本和貨幣資金這兩個(gè)科目都要清0嗎
對(duì)的,是的,也需要清零。
實(shí)收資本如何清嗎?未分配利潤是虧損-100多萬的
你好,你都有哪些科目有余額,你說一下,把借方貸方余額寫下來,然后寫上金額。
所有科目都有余額
你好,固定資產(chǎn)銷售出去,存貨銷售出去,收不回來的資產(chǎn),借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款,不需要支付的,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入 然后預(yù)收賬款給別人提供了服務(wù),沒有開發(fā)票的,需要做無票收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
其他應(yīng)付款不需要支付的,借其的應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入,如果需要支付的,把營業(yè)外收入改成銀行存款。
其他應(yīng)收款,這個(gè)看一下是誰的,是單位職工的或者是你老板的嗎?
實(shí)收資本和貨幣資金這兩個(gè)科目呢
借實(shí)收資本貸銀行存款 貨幣資金不是科目!
貨幣資金包括有現(xiàn)金和銀行存款的如何清0做分錄嗎
借實(shí)收資本,貸銀行存款。庫存現(xiàn)金 如果賬上還有錢的,借利潤分配應(yīng)付利潤, 貸應(yīng)付利潤。 借應(yīng)利潤貸銀行,庫存現(xiàn)金、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)個(gè)稅 借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應(yīng)付利潤。