增量留抵稅額:納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日期末留抵稅額相比新增加的留抵稅額。
老師好!剛接手一家公司,崗位空置很久沒(méi)有交接,增值稅申報(bào)表附列資料(五)‘可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況’9、10行有稅額,請(qǐng)問(wèn)這里的稅額列在這里是什么意思?是已退回銀行的錢(qián)嗎?還是沒(méi)退錢(qián)留著以后抵扣用的?
2022年14號(hào)文件的小微企業(yè)增值稅留抵退稅,今年還可以增值稅退稅嗎?我司是上個(gè)月開(kāi)出了大量的銷(xiāo)售發(fā)票,提前交了增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月才來(lái),所以有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)抵扣,不知道這些可以退稅嗎
這里退還增量留抵稅額的行業(yè)內(nèi)容,說(shuō)是除了 小型、微型等行業(yè); 是什么意思呢? 是指除了這些行業(yè)都可以退增量留抵稅額嗎?
老師:一般納稅人小微企業(yè),2020年5月升為一般納稅人,現(xiàn)代咨詢(xún)服務(wù)業(yè),想申請(qǐng)?jiān)鲋刀惔媪苛舻滞硕?,?zhuān)管員說(shuō)今年只有中型企業(yè)可以申請(qǐng)??墒俏以诰W(wǎng)上查詢(xún)到說(shuō)“2023年小微企業(yè)一次性退還存量留抵稅額政策仍然有效”。那我單位是不是就可以申請(qǐng)了?
老師:此題涉及的增量留抵退稅的放在,為何這是汽車(chē)制造業(yè),應(yīng)該只能享受增量留 抵退稅,他退進(jìn)項(xiàng)時(shí)應(yīng)該要受到進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例還要再乘60%的比例,這個(gè)題目最后答案沒(méi)有乘60%,而且他的分錄為何不用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,直接到銀行存款了也是可以?
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話(huà),是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠(chǎng)自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
我知道含義是什么意思! 我是說(shuō)是哪些行業(yè)可以退? 講義這里寫(xiě)的除了這些行業(yè)是什么意思?這些行業(yè)不可以退嗎?
同學(xué)你好 批發(fā)和零售業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),住宿和餐飲業(yè),居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè),教育,衛(wèi)生和社會(huì)工作,文化、體育和娛樂(lè)業(yè)等7個(gè)行業(yè)企業(yè),納入按月全額退還增值稅增量留抵稅額、一次性退還存量留抵稅額的范圍
老師,你是看不到我發(fā)的圖片嗎? 還是我的問(wèn)題你沒(méi)法正面回答?
同學(xué)你好 就是上面這7個(gè)行業(yè)可以退呀
圖片括號(hào)里面:采金建房租商這幾個(gè)行業(yè)也是可以退嗎?
不可以的 只有我上面給你的七個(gè)行業(yè)可以