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老師好!剛接手一家公司,崗位空置很久沒有交接,增值稅申報表附列資料(五)‘可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況’9、10行有稅額,請問這里的稅額列在這里是什么意思?是已退回銀行的錢嗎?還是沒退錢留著以后抵扣用的?

老師好!剛接手一家公司,崗位空置很久沒有交接,增值稅申報表附列資料(五)‘可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況’9、10行有稅額,請問這里的稅額列在這里是什么意思?是已退回銀行的錢嗎?還是沒退錢留著以后抵扣用的?
2023-05-11 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-11 08:57

你好,這個是增值稅給你們退回來了,但是附加稅沒退,附加稅留著以后可以抵扣繳納的附加稅。這個不是退給你們的,是比如你的增值稅以后需要繳納的話,增值稅繳納了附加稅可以用這里面的可以抵扣。

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快賬用戶7892 追問 2023-05-11 09:00

您的意思是增值稅退錢回來了嗎?附加稅又是多少?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:06

是 附加稅應該是根據(jù)增值稅乘以12%。

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快賬用戶7892 追問 2023-05-11 09:13

附加稅有時會減免,在哪個表格上能看到具體數(shù)字嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:17

你好,這個頁面的上方應該是在第三列還是第四列,就是。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:17

你截圖這個頁面看一下的。

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快賬用戶7892 追問 2023-05-11 09:22

我上傳兩次圖片都顯示不了,這個表格上面都是0

我上傳兩次圖片都顯示不了,這個表格上面都是0
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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:23

做第四列就是的, 因為你前面第一列沒有繳納增值稅,所以他沒法抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:23

你以后有了增值稅的時候,他才能抵扣。

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快賬用戶7892 追問 2023-05-11 09:29

老師我還是有點疑問,再確認一下哈,我理解的您的意思是97237.35這個數(shù)字由兩部分組成,一部分已退錢給公司,另一小部分留待抵扣,兩部分的比例大概是86819.06和10418.29,是這個意思嗎老師?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:29

這個是退回來的,增值稅已經(jīng)給你退回來了,你去核實一下就可以的 從哪里看出兩部分組成的?

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快賬用戶7892 追問 2023-05-11 09:34

附加稅的說法我有點迷糊了

附加稅的說法我有點迷糊了
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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:36

比如你下一個月需要繳納100萬的增值稅,那你的附加稅正常的是按照100萬乘以稅率吧,你現(xiàn)在交附加稅就按照100萬減去97237.35)*稅率 可以少繳納這些附加稅。

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快賬用戶7892 追問 2023-05-11 09:39

到時候可抵的附加稅表格會自動生成嗎?還是需要我手動計算填進去?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:42

你好,系統(tǒng)自動算的,不用你填寫。

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快賬用戶7892 追問 2023-05-11 09:49

謝謝老師,非常感謝!

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齊紅老師 解答 2023-05-11 09:51

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是增值稅給你們退回來了,但是附加稅沒退,附加稅留著以后可以抵扣繳納的附加稅。這個不是退給你們的,是比如你的增值稅以后需要繳納的話,增值稅繳納了附加稅可以用這里面的可以抵扣。
2023-05-11
你好 具體要看你的申報表是否填寫有誤,如果核查無誤還是不能解決問題,可以撥打稅務熱線,客服會細致告知申報表填寫格式
2021-12-03
你好,根據(jù)你的描述,之前的會計應該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報表上的期末數(shù)對應上(其實,應交稅費應交增值稅下的各個科目不串戶,不用來回結轉的)。繳納增值稅,借應交稅費應交增值稅-未交,貸銀行存款。期末留抵,你可以接著延用之前的做法,借銷項,未交增值稅,貸進項。
2025-01-06
同學你好 轉出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
您好。是的,退稅容易被查賬
2023-01-06
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