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轉(zhuǎn)出留抵稅額會(huì)計(jì)分錄

2019-10-27 17:18 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:留抵稅額顧名思義是指納稅人當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額多于銷(xiāo)項(xiàng)稅額后產(chǎn)生的未抵扣稅額,可在下個(gè)月繼續(xù)抵扣。那么對(duì)于轉(zhuǎn)出留抵稅額會(huì)計(jì)分錄如何編制呢?本月進(jìn)項(xiàng)有留抵,賬務(wù)不必作多交增值稅處理,僅是賬務(wù)的處理的話(huà).則不用處理進(jìn)項(xiàng)稅,具體內(nèi)容請(qǐng)閱讀全文。

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轉(zhuǎn)出留抵稅額會(huì)計(jì)分錄

1、期末的留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額也就是指本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額小,進(jìn)項(xiàng)稅額大,兩者抵消后進(jìn)項(xiàng)稅仍然大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,這就是期末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,該項(xiàng)目不用任何賬務(wù)處理,就在進(jìn)項(xiàng)稅的借方保留就可以了。

2、掛賬留抵時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

3、通過(guò)貨物和勞務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額占比計(jì)算,允許抵扣的部分

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額

 

轉(zhuǎn)出留抵稅額會(huì)計(jì)分錄

留抵稅額可以一直留抵嗎?

1、根據(jù)新修訂的 《增值稅暫行條例》第四條的規(guī)定,增值稅一般納稅人銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。

應(yīng)納稅額計(jì)算公式:應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額

因當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣時(shí),其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。

2、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣沒(méi)有期限規(guī)定,當(dāng)期沒(méi)有抵扣完,可以在下一期繼續(xù)抵扣。如果企業(yè)直到注銷(xiāo)都沒(méi)有抵扣完,可以將未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入存貨成本,在清算所得稅時(shí)扣除。

3、本月進(jìn)項(xiàng)有留抵,賬務(wù)不必作多交增值稅處理,僅是賬務(wù)的處理的話(huà).則不用處理進(jìn)項(xiàng)稅。

4、留抵稅金是累計(jì)的,可以用以后月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,沒(méi)有時(shí)間的限制。

5、已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅,是可以留抵到下個(gè)月用銷(xiāo)項(xiàng)稅減去前一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)。

以上就是為大家整理的關(guān)于轉(zhuǎn)出留抵稅額會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)的全部?jī)?nèi)容了,該項(xiàng)目不用任何賬務(wù)處理,就在進(jìn)項(xiàng)稅的借方保留就可以了,好了感謝大家的閱讀,祝大家工作順利!

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