您好,看一下你們計(jì)入的成本票,是不是有的沒(méi)有票據(jù)
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時(shí),應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 公司沒(méi)有收入,屬于虧損狀態(tài),無(wú)票支出部分匯算清繳調(diào)增之后,這部分還需要交企稅么?
老師您好,本人填寫(xiě)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表采用簡(jiǎn)單粗暴方法,直接將當(dāng)期本公司廣告開(kāi)票總額減去當(dāng)期媒體回票總額之間差額作為當(dāng)期應(yīng)征收入直接填表納稅,納稅金額無(wú)誤,就是未按照填表要求將數(shù)據(jù)逐一填寫(xiě),今日自查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤深感自責(zé),由于個(gè)人失誤導(dǎo)致這種申報(bào)模式持續(xù)了一段時(shí)間,請(qǐng)問(wèn)老師該這種情況如何處理
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進(jìn)行了稽查,隨機(jī)自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn),問(wèn)題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒(méi)有柴油車的,進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開(kāi)租車發(fā)票對(duì)吧?如果這個(gè)租車,租金可以寫(xiě)無(wú)償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
收到稅務(wù)局推送“成本費(fèi)用大于發(fā)票金額公式差額正數(shù)是本期可能有未足取得發(fā)票情況”請(qǐng)大家進(jìn)行自查。這種問(wèn)題怎么處理?
李平出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)1萬(wàn)2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收,每個(gè)季度如果要開(kāi)40萬(wàn)的普票和5萬(wàn)左右的專票,四個(gè)季度就算要開(kāi)160萬(wàn)普票和20萬(wàn)專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬(wàn)普票免征,那專票20萬(wàn)開(kāi)多少也是交多少?
老師,消費(fèi)稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購(gòu)買方名稱為個(gè)人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報(bào)銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報(bào)銷憑證
老師您好,專項(xiàng)發(fā)票如果不抵扣,可以全額計(jì)入費(fèi)用里嗎?直接不做抵扣勾選,系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒(méi)有抵扣的發(fā)票可以嗎
員工出差火車票退票費(fèi)取得專票12366答復(fù)退票手續(xù)費(fèi)不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒(méi)有抵扣全額計(jì)入了費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問(wèn)#老師,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試?yán)锩娴臅?huì)計(jì)分錄是有系統(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來(lái)去寫(xiě)出來(lái)呢?
您好,企業(yè)員工出差火車票退票費(fèi)取得了專用發(fā)票,之前咨詢12366是退票手續(xù)費(fèi)不可以抵扣,取得專票也不可以,所以就沒(méi)有進(jìn)行抵扣全額計(jì)入了費(fèi)用里,進(jìn)項(xiàng)抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票,稅額就一毛錢,可以嗎
暫估的成本費(fèi)用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購(gòu)買方,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我開(kāi)過(guò)來(lái)的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開(kāi)出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對(duì)吧?
有些有,有些沒(méi)有
沒(méi)有的那部分就不可以的了
那怎么處理?
那部分沒(méi)有票的,需要我們調(diào)增就可以