?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,咨詢一下,就是我們財務(wù)做賬用的是管家婆軟件,然后這兩天才可以做賬,開賬時間是五月,但是開賬之前設(shè)置了銀行賬戶里有幾百萬,現(xiàn)在要開始補之前幾個月的賬,然后銀行賬戶里面的錢是實收資本來的,這個分錄錄進(jìn)去的話,最后會導(dǎo)致銀行賬戶里的錢翻倍,但是其實并沒有這么多,這個分錄該怎么辦?開賬之前設(shè)置的銀行存款現(xiàn)在不能修改
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,我現(xiàn)在遇到一個很麻煩的事情,就是我們單位有個資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫,但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機,工作掛牌,和有點工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了???如果再做就是重復(fù)了對嗎?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
您好,不建議直接在管家婆重做去年賬,會破壞數(shù)據(jù)連貫性、引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。應(yīng)先在賬無憂調(diào)整賬務(wù),做分錄將誤計庫存商品的固定資產(chǎn)調(diào)到固定資產(chǎn)科目,補提固定資產(chǎn)去年折舊,重新生成去年財務(wù)報表;再從賬無憂導(dǎo)出 2025 年 5 月前財務(wù)報表、固定資產(chǎn)和庫存商品明細(xì),在管家婆錄入賬無憂調(diào)整后的去年年末財務(wù)數(shù)據(jù)作期初余額,建立固定資產(chǎn)和庫存商品檔案并錄入明細(xì)信息,后續(xù)在管家婆按正常流程處理今年業(yè)務(wù)。
她們?nèi)ツ曜鲑~時用的賬無憂,但是到期了,就沒續(xù)費,做不了了,只能查看數(shù)據(jù)今年的賬是在管家婆里做的
?您好,從賬無憂導(dǎo)出去年所有數(shù)據(jù),手動整理固定資產(chǎn)清單并確認(rèn),計算去年應(yīng)計折舊額,在管家婆建立去年調(diào)整臺賬記錄固定資產(chǎn)與庫存商品的正確分類及金額,據(jù)此調(diào)整去年報表數(shù)據(jù),生成銀行所需的財務(wù)報表、固定資產(chǎn)明細(xì)和庫存商品明細(xì)并附說明函,今年管家婆賬務(wù)保持正常且年初余額與調(diào)整后的去年年末數(shù)據(jù)銜接一致。
那我在管家婆里1月份做以前年度損益調(diào)整嗎?
還是固定資產(chǎn)和累計折舊直接寫一個期初余額?
?您好,需要在管家婆 1 月份做以前年度損益調(diào)整,通過該科目調(diào)整去年因未提折舊導(dǎo)致的損益差異,分錄為借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊,同時結(jié)轉(zhuǎn)該科目至利潤分配未分配利潤,確保去年損益數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,與調(diào)整后的報表一致。
好的,謝謝老師,我明天去做了看一下,再發(fā)給老師
您好,祝您生活喜樂