同學(xué),你好 可以 是的,作為其他業(yè)務(wù)收入同時申報繳納增值稅 是的
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開,進(jìn)項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎?
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
為了報銷相關(guān)的油費(fèi)和車輛修理費(fèi),需要按私車公用——方法1:簽訂合同租金100元/月,3個月支付一次,是不是可以以收條入賬?公司交什么稅?這個租金需要申報個稅嗎?以工資薪金還是財產(chǎn)租賃申報個稅?免增值稅及附加了,員工方面需要交印花稅嗎?有沒有其他辦法處理,讓員工去交印花稅也麻煩。
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請問我租金的進(jìn)項是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業(yè)務(wù)收入同時申報繳納增值稅?和員工簽的這個宿舍租賃協(xié)議,她們是不是可以申報專項附加扣除少交個稅了
我公司剛建好就租出去了,之前都是建設(shè)工程的進(jìn)項稅,上個月開了廠房租金和機(jī)器租金發(fā)票~現(xiàn)在有兩個問題: 一、這個月做賬就是其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,計提房產(chǎn)稅,印花稅,附加稅就好了是嗎? 二、下個月報稅的時候,可以抵扣多少的進(jìn)項稅呀?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
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那這部分租房的成本我是不是就計入其他業(yè)務(wù)成本,然后不計入福利費(fèi)了?
然后因為不是專用于職工宿舍,我的進(jìn)項是可以抵扣的
同學(xué),你好 嗯嗯是的 你這相當(dāng)于租房子給個人
但是我是低價租給員工,租房5000成本,租給員工收1000,這樣有風(fēng)險么?這個房租不公允啊,公司補(bǔ)的4000是不是還是要計入福利費(fèi)啊,然后扣員工個稅啊
同學(xué),你好 那4000要計入福利費(fèi)
那要帶員工代扣代繳個稅么?
同學(xué),你好 要帶員工代扣代繳個稅