是的 可以抵扣增值稅
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來了,對(duì)方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對(duì)方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),就大于銷項(xiàng)了,所以這張票就留在下個(gè)月來抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
就是有一個(gè)問題需要請(qǐng)教一下啊,我們公司上個(gè)月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯(cuò)了,就導(dǎo)致我們整個(gè)二月報(bào)稅就沒有進(jìn)項(xiàng),可能我們產(chǎn)生增值稅的話會(huì)有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個(gè)稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個(gè)會(huì)有辦法說可以少交一點(diǎn)嗎。
老師你好,我想咨詢,我公司老板另購(gòu)買了產(chǎn)業(yè)園的廠房,最開始是閑置的,目前沒有自用,過過了幾個(gè)月就出租了一部分出去,有出租業(yè)務(wù)了,我現(xiàn)在要建賬,選會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2013)還是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2019年執(zhí)行)。還有就是未出租的還是按固定資產(chǎn)核算,出租的轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)核算,租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,折舊計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。房產(chǎn)稅和土地使用稅計(jì)入稅金及附加,費(fèi)用類的計(jì)入費(fèi)用科目,對(duì)嗎
我公司剛建好就租出去了,之前都是建設(shè)工程的進(jìn)項(xiàng)稅,上個(gè)月開了廠房租金和機(jī)器租金發(fā)票~現(xiàn)在有兩個(gè)問題: 一、這個(gè)月做賬就是其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,計(jì)提房產(chǎn)稅,印花稅,附加稅就好了是嗎? 二、下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,可以抵扣多少的進(jìn)項(xiàng)稅呀?
早上好,老師,請(qǐng)教下我司是租賃公司,每個(gè)月開出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補(bǔ)交申報(bào)收入,收入是每個(gè)月按從租計(jì)征申報(bào)的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補(bǔ)交產(chǎn)生了利潤(rùn)交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報(bào)了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么寫?
車間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司過年買的鞭炮開票來進(jìn)哪個(gè)科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
那是按照稅負(fù)率點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
你好是的,是這么做的。
都是做免稅企業(yè)的,請(qǐng)問具體是怎么算出來可以做多少進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票抵扣呀
你好,免稅企業(yè)是什么意思?不需要交稅嗎?
根據(jù)稅負(fù)銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅的銷售額等于稅負(fù)這個(gè)公式來計(jì)算需要認(rèn)證的多少發(fā)票。