你好,這個如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn),它就一直在,而且現(xiàn)在的也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元,進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應(yīng)交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費待認證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師,21年有個異常發(fā)票,當時稅務(wù)局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,當月的時候由于要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還認證了很多進項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?
老師,我四月份收到好多張專票,我四月記賬時是借:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額220元、320元,420元,100元,160元,分五筆記了賬,現(xiàn)在五月份,我要進入稅局平臺去認證這些票,我這個月是不是統(tǒng)一登記為一筆金額,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額1220元,貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1220元。
你好:老師,我3.4月認證了專票共12037.71元,借:應(yīng)交稅費一進項稅額,4月下旬時我開出一張專票,貨:主營業(yè)務(wù)貸銷項稅額10036.5元,我5月的期初余額應(yīng)交稅費,進項稅額為什么余額還有12037.71元?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票銷項稅額為46391.48元,另外無票收入銷項稅額為9778.76元,合計56170.24元,稅務(wù)系統(tǒng)中進項稅額實際余額為74465元,現(xiàn)記帳軟件上會計科目中應(yīng)交稅費…進項稅額…余額為130635.24元,現(xiàn)會計記帳軟件上如果要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
老師你好 小規(guī)模購買一臺車2萬,怎么做分錄?
老師,接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例標準金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1能幫忙解釋一下嗎
發(fā)票時間為5月份,出差時間寫7月時間對應(yīng)不上可以嗎
電商,已發(fā)貨退款成功,這個數(shù)量金額統(tǒng)計嗎,賬務(wù)咋處理。已收貨退款成功,這個又咋處理
老師 新注冊的公司個稅零申報 提示6月份未申報 但是7月份才做的稅務(wù)登記 該怎么處理
老師好,公司名下有車,這張交車輛保險費的發(fā)票,價稅合計2703.89,備注,代收車船稅300元。請問老師這個2703.89是否包括車船稅300元?
您好,公司注銷的時候把之前法人借給公司的錢轉(zhuǎn)成了利潤要上所得稅.如果不想上稅或者少上稅要怎么做
老師你好,我們公司有一個員工在總公司交了社保沒有工資,在分公司拿了工資沒有交社??梢栽诜止旧陥髠€稅嗎
我們收到對方公司的房租,我們要給對方開發(fā)票嗎?
老師,購入針式打印機,標簽打印機,分別價值1850,1080,怎么做賬呢
老師:這兩個數(shù)是不是不用理他們的?我季度末或半年要調(diào)帳的嗎
還是每個月要調(diào)?或是不用理他?
你好,現(xiàn)在沒有要求去調(diào),但是如果你為了自己核算方便可以做
老師:我要怎么調(diào)?
你好,可以不用調(diào)啊。 你如果一定要調(diào)就借銷項稅貸進項稅。未交稅金 繳納的時候借,未交增值稅貸,銀行存款。
老師:我是不是不用調(diào)余額一直都在那,到年底這些余額會變動嗎?還是也不用調(diào)
你好,如果你不去調(diào),他余額確實會一直在,年底也不會變。
好的,謝謝你老師
你好,不用客氣的了。