你好,這個如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn),它就一直在,而且現(xiàn)在的也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。

老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進(jìn)項稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項發(fā)票來的時候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師,我四月份收到好多張專票,我四月記賬時是借:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額220元、320元,420元,100元,160元,分五筆記了賬,現(xiàn)在五月份,我要進(jìn)入稅局平臺去認(rèn)證這些票,我這個月是不是統(tǒng)一登記為一筆金額,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1220元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1220元。
你好:老師,我3.4月認(rèn)證了專票共12037.71元,借:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額,4月下旬時我開出一張專票,貨:主營業(yè)務(wù)貸銷項稅額10036.5元,我5月的期初余額應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項稅額為什么余額還有12037.71元?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票銷項稅額為46391.48元,另外無票收入銷項稅額為9778.76元,合計56170.24元,稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)項稅額實際余額為74465元,現(xiàn)記帳軟件上會計科目中應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項稅額…余額為130635.24元,現(xiàn)會計記帳軟件上如果要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進(jìn)項稅余額一致,我會計分錄要如何寫?
你好:老師:我們是一般納稅人,我們2月份新成立的公司,我2-7月共開發(fā)票銷項稅額為56170.24元,我8月記了一筆分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅56179.24元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額56179.24元,對嗎
送客戶螃蟹和五糧液能直接計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個體戶查賬征收,買了一個人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報經(jīng)營者,我在個人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費(fèi)個人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺搜好像不太一樣(有的還是錯的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請問老師,公司個稅忘記申報產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會計分錄是什么
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時點的金額的(請看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項使用權(quán)資產(chǎn)所以會計上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時點的租賃負(fù)債,又因為零時點的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點,那就是4000萬/1.09*0.03
老師:這兩個數(shù)是不是不用理他們的?我季度末或半年要調(diào)帳的嗎
還是每個月要調(diào)?或是不用理他?
你好,現(xiàn)在沒有要求去調(diào),但是如果你為了自己核算方便可以做
老師:我要怎么調(diào)?
你好,可以不用調(diào)啊。 你如果一定要調(diào)就借銷項稅貸進(jìn)項稅。未交稅金 繳納的時候借,未交增值稅貸,銀行存款。
老師:我是不是不用調(diào)余額一直都在那,到年底這些余額會變動嗎?還是也不用調(diào)
你好,如果你不去調(diào),他余額確實會一直在,年底也不會變。
好的,謝謝你老師
你好,不用客氣的了。