稅收編碼是珠寶玉石 可以搜這個(gè)試一下

老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開票,,但是舊的以前開的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標(biāo)簽。標(biāo)簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個(gè)相同是:印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)。現(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)票我應(yīng)該怎么開哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開標(biāo)簽嗎?老板說(shuō)要用新公司開票,舊的不開了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開票,,但是舊的以前開的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標(biāo)簽。標(biāo)簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個(gè)相同是:印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)?,F(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)票我應(yīng)該怎么開哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開標(biāo)簽嗎?老板說(shuō)要用新公司開票,舊的不開了
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做??!十分感謝
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問(wèn)的是這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說(shuō)過(guò),運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說(shuō)一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說(shuō)不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說(shuō)開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來(lái)的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說(shuō)暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢
請(qǐng)問(wèn)老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社保基數(shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會(huì)直接計(jì)算嗎
樸老師 來(lái) 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請(qǐng)看看對(duì)不對(duì) 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說(shuō)在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會(huì)做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來(lái)理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


老師 所有的產(chǎn)品都搜珠寶玉石出來(lái)的稅收分類編碼也就是一樣的了
你和大類是一樣的。
你好,大類是一樣的。
老師 那也就是所有產(chǎn)品稅收分類編碼都是一樣的 那項(xiàng)目名稱固定部分都是一樣的 自定義部分自己輸入產(chǎn)品名稱就可以了 老師是這個(gè)意思嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的。