你好,你計(jì)算的繳納增值稅是對(duì)的這個(gè)

一般算增值稅,比如價(jià)稅合計(jì)100,比如算3個(gè)點(diǎn),是100/1.03*0.03,那如果是一般規(guī)模是100/1.09*0.09,那有時(shí)是100/1.09*0.03這是什么意思呀
企業(yè)所得稅稅負(fù),比如說(shuō)我應(yīng)該交3萬(wàn),因?yàn)檎邇?yōu)惠只交了4000,那我的稅負(fù)怎么算?是按照3萬(wàn)除以收入還是4000除以收入
我們是建筑企業(yè),總包單位,現(xiàn)在分包了一個(gè)專(zhuān)業(yè)分包出去,和一個(gè)勞務(wù)分包出去,我們是一般計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在結(jié)算2000萬(wàn)(9個(gè)點(diǎn)),分包500萬(wàn)(9個(gè)點(diǎn)),清包工200萬(wàn)(3個(gè)點(diǎn)),那現(xiàn)在預(yù)繳增值稅是(2000-500-200)/1.09*0.02,或者是(2000/1.09-500/1.09-200/1.03)*0.02,這哪個(gè)對(duì)呢?
老師好,有個(gè)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)的問(wèn)題。我們?cè)鲋刀悓?zhuān)票代開(kāi),一般代開(kāi)的時(shí)候就交稅了,普票根據(jù)新政策是免稅的。那比如我們季度專(zhuān)票開(kāi)了不含稅50萬(wàn),普票開(kāi)了3萬(wàn)。那么報(bào)增值稅我們的稅是不是只交50*0.03=1.5萬(wàn),由于代開(kāi)本期已經(jīng)交了,所以最終不用交稅。
比如,我給客戶開(kāi)80萬(wàn)的票,稅率是9%,那我就交7.2萬(wàn)的增值稅;開(kāi)80萬(wàn)的發(fā)票,客戶會(huì)給我返6%的稅點(diǎn)錢(qián),是不是80*6%=4.8萬(wàn);其次客戶每個(gè)月消費(fèi)的油費(fèi)會(huì)開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票給我公司,稅點(diǎn)是13%,那就是10*13%=1.3萬(wàn),可抵扣;最后客戶還有每個(gè)月6萬(wàn)的過(guò)路費(fèi)抵扣增值稅也就0.2萬(wàn)的樣子,那我最后這筆買(mǎi)賣(mài)就是虧的嘍
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
公司審計(jì)的目的是什么?
公司一般是委托哪個(gè)機(jī)構(gòu)去進(jìn)行審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告?
填寫(xiě)生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn),這種發(fā)票有用嗎
進(jìn)口國(guó):巴西 進(jìn)口海關(guān)編碼:9404.10.00 出口國(guó):印度尼西亞 出口海關(guān)編碼:9404.10.00 外貿(mào)實(shí)務(wù)查詢網(wǎng)站查到的“社會(huì)一體化稅”計(jì)算方式是12.75%CIF,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算方式是準(zhǔn)確的嗎?
高企的研費(fèi)用在實(shí)操中如何管理?這些項(xiàng)目管理如何學(xué)習(xí)?
開(kāi)辦費(fèi)核算哪些費(fèi)用老師?是在哪個(gè)階段算是開(kāi)辦費(fèi)
郭老師,想咨詢您個(gè)問(wèn)題。
5050表中如果工資薪金支出填錯(cuò)有沒(méi)有影響,會(huì)影響其他表嗎


公司保證稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03這多不讓進(jìn)項(xiàng)抵扣
這是實(shí)際繳納的,簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
一般計(jì)稅
那有進(jìn)香的話是可以抵扣的這個(gè)
也就是說(shuō)我進(jìn)項(xiàng)只能抵扣6點(diǎn),4000萬(wàn)/1.09*0.03這多金額不讓抵扣
是的,你按照稅負(fù)就是這樣計(jì)算的
也就是說(shuō)收取下游供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣6點(diǎn),比如4000萬(wàn)/1.09*0.03=110萬(wàn)這多金額不讓抵扣,如果收取下游供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)不足6個(gè)點(diǎn),有多少抵扣多少
是的你說(shuō)的是正確的