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送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?

2025-11-11 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 13:39

你好可以直接去業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算的

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 13:39

要代扣代繳個(gè)稅嗎

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 13:40

要視同銷售增值稅

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齊紅老師 解答 2025-11-11 13:44

需要視同銷售繳納增值稅,個(gè)稅不需要

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 13:50

增值稅怎么做視同銷售? 實(shí)操如何做?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 13:55

市場同類價(jià)格*13%就是

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 13:58

沒收到錢也要繳納增值稅嗎? 就同樣買的東西然后順手就送客戶,買來發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 13:58

分錄是怎么做的?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 13:59

對(duì),這里是視同銷售的增值稅

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 14:01

增值稅我也沒做抵扣

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齊紅老師 解答 2025-11-11 14:02

我們是小規(guī)模還是一般納稅人?

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 14:46

小規(guī)模的

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齊紅老師 解答 2025-11-11 14:47

按照1%,季度30萬內(nèi)是免增值稅的

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 15:08

主要是0增值呀,這個(gè)咋交增值稅,就在無票那里直接增加這個(gè)稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:09

是的,你說的是正確的這個(gè)

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快賬用戶9356 追問 2025-11-11 15:09

我記得如果是專票,就進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣然后視同銷售,或者直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也可以,咋到小規(guī)模這里還要額外繳納1個(gè)點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:10

你購進(jìn)的再出手也是 交稅的

頭像
快賬用戶9356 追問 2025-11-11 15:12

主要是無償贈(zèng)送的,增值稅應(yīng)該是增值了繳納增值額的稅,這沒有增值也要繳納

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:13

借銷售費(fèi)用貸收入 稅金,

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你好可以直接去業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算的
2025-11-11
你好,可以直接按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬
2020-10-27
這種情況一般可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),無需視同銷售處理。 將購買的螃蟹送給客戶,屬于業(yè)務(wù)招待行為。在會(huì)計(jì)處理上,可以借記 “管理費(fèi)用 —— 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”,貸記 “銀行存款” 等科目。 而視同銷售一般是在特定情況下,如將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人等。在這個(gè)場景中,購買螃蟹直接用于贈(zèng)送客戶通常不作為視同銷售處理。但需要注意的是,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前扣除時(shí)有一定的限制標(biāo)準(zhǔn)
2024-10-10
你好,同學(xué)。1、會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款——預(yù)付卡 貸:銀行存款 2、發(fā)票取得 取得開具的普通發(fā)票,品名“預(yù)付卡銷售和充值”,發(fā)票稅率欄“不征稅”。 (二)用卡購買辦商品時(shí) 1、會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用等科目 貸:其他應(yīng)收款——預(yù)付款
2021-04-30
可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2023-10-24
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