你好可以直接去業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算的

老師,我們公司中秋購買了幾十張?bào)π肪?,送給客戶了,開票內(nèi)容寫的是大閘蟹禮券,我可以直接按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬嗎
企業(yè)購預(yù)付卡送客戶收到的不增稅普票,可以直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
年底了,購買香煙和酒送客戶,只能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
公司買的煙和酒給客戶,能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)么
公司購買的水果送客戶怎么賬務(wù)處理呢,我直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


要代扣代繳個(gè)稅嗎
要視同銷售增值稅
需要視同銷售繳納增值稅,個(gè)稅不需要
增值稅怎么做視同銷售? 實(shí)操如何做?
市場同類價(jià)格*13%就是
沒收到錢也要繳納增值稅嗎? 就同樣買的東西然后順手就送客戶,買來發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的
分錄是怎么做的?
對(duì),這里是視同銷售的增值稅
增值稅我也沒做抵扣
我們是小規(guī)模還是一般納稅人?
小規(guī)模的
按照1%,季度30萬內(nèi)是免增值稅的
主要是0增值呀,這個(gè)咋交增值稅,就在無票那里直接增加這個(gè)稅額嗎?
是的,你說的是正確的這個(gè)
我記得如果是專票,就進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣然后視同銷售,或者直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也可以,咋到小規(guī)模這里還要額外繳納1個(gè)點(diǎn)?
你購進(jìn)的再出手也是 交稅的
主要是無償贈(zèng)送的,增值稅應(yīng)該是增值了繳納增值額的稅,這沒有增值也要繳納
借銷售費(fèi)用貸收入 稅金,