借營業(yè)外之初罰款,貸其他應(yīng)付款個(gè)人,這是個(gè)人承擔(dān)還是企業(yè)?

你好,我公司和總公司都是獨(dú)立核算的! 但是總公司員工為我公司服務(wù)工作!由我們支付給員工工資,直接對公打款給員工個(gè)人, 但員工的工資和社保都在總公司繳納申報(bào), 請問我往出支付工資,該如何處理,和會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師好!總公司是在縣城,在市里搞房地產(chǎn)開發(fā)(注:2014年在市里設(shè)有分公司(是分支機(jī)構(gòu)),但并沒有掛有分公司招牌),總公司一直有會(huì)計(jì)報(bào)稅,而分公司也請有人兼職報(bào)稅,但在2014年市里分公司開有賬戶支付一些費(fèi)用支出等并沒有做賬,今年1月份又開啟分公司賬戶支付拆遷戶過渡費(fèi)、工程款、員工工資、借款等,請問一下這些到底由總公司會(huì)計(jì)做賬呢?還是分公司兼職會(huì)計(jì)做賬? 對于分支機(jī)構(gòu)的分公司到底是獨(dú)立核算嗎?還是由公司統(tǒng)一管理?
老師好!總公司是在縣城,在市里搞房地產(chǎn)開發(fā)(注:2014年在市里設(shè)有分公司(是分支機(jī)構(gòu)),但并沒有掛有分公司招牌),總公司一直有會(huì)計(jì)報(bào)稅,而分公司也請有人兼職報(bào)稅,但在2014年市里分公司開有賬戶支付一些費(fèi)用支出等并沒有做賬,今年1月份又開啟分公司賬戶支付拆遷戶過渡費(fèi)、工程款、員工工資、借款等,請問一下這些到底由總公司會(huì)計(jì)做賬呢?還是分公司兼職會(huì)計(jì)做賬? 對于分支機(jī)構(gòu)的分公司到底是獨(dú)立核算嗎?還是由公司統(tǒng)一管理?
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產(chǎn)生的工會(huì)費(fèi),6月已經(jīng)計(jì)提,借銷售費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 也是需要扣員工個(gè)人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個(gè)錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會(huì)費(fèi)總和250元,請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總部 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費(fèi) 這些之前都做過工資計(jì)提和支付會(huì)寫,那工會(huì)費(fèi)怎么寫支付的分錄, 老師
請問老師總公司支付給非獨(dú)立核算分公司備用金借其他應(yīng)收款貸銀行存款,工資由總公司直接支付給分公司,產(chǎn)生的個(gè)稅從分公司賬戶支取,分錄該怎么寫貸方是其他應(yīng)收款還是銀行存款—分公司
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢
請問老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會(huì)直接計(jì)算嗎
樸老師 來 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對不對 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會(huì)做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


個(gè)人承擔(dān)的,沒在工資里扣,是員工單獨(dú)支付的
就是員工的責(zé)任,處罰的員工,讓員工自己支付的
借營業(yè)外支出,罰款,貸其他應(yīng)付款,個(gè)人 借其他應(yīng)付款,個(gè)人貸營業(yè)外收入。
老師,就是跟庫存現(xiàn)金沒關(guān)系唄
對的是的,你也沒有支出,也沒有收到