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你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票銷項(xiàng)稅額為46391.48元,另外無票收入銷項(xiàng)稅額為9778.76元,合計(jì)56170.24元,稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際余額為74465元,現(xiàn)記帳軟件上會計(jì)科目中應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅額…余額為130635.24元,現(xiàn)會計(jì)記帳軟件上如果要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進(jìn)項(xiàng)稅余額一致,我會計(jì)分錄要如何寫?

2023-08-31 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-31 11:26

同學(xué)您好,理論上來說,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的,他的余額代表著公司從成立到現(xiàn)在一共發(fā)生了多少進(jìn)項(xiàng),我們只用進(jìn)項(xiàng)稅的當(dāng)期發(fā)生額,跟認(rèn)證系統(tǒng)里面本期勾選認(rèn)證的數(shù)據(jù)一至就行

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齊紅老師 解答 2023-08-31 11:29

但是現(xiàn)實(shí)中,大多數(shù)企業(yè)都不這么做,他們會做一筆分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 把進(jìn)項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅里。 所以您要看您企業(yè)的做賬喜歡是什么,如果以前就是按照理論來的,不一樣很正常。 如果您企業(yè)以前是轉(zhuǎn)到未交增值稅里的,說明以前結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)了,您就補(bǔ)一個(gè)上面的分錄做個(gè)差額130635.84-74465就行

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快賬用戶7260 追問 2023-08-31 11:35

老師,我們是2月才成立公司,這個(gè)還是要轉(zhuǎn)的嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-31 11:43

同學(xué)您好,看您自己的做賬習(xí)慣,是打算按照純理論來,還是說用那種不太正規(guī)的。悄悄的告訴您,用不正規(guī)的方法是大多數(shù),因?yàn)檫@個(gè)比較直觀,每月都會把進(jìn)項(xiàng)稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。我審計(jì)過很多公司,即便是上市公司,三版,大型國企,他們絕大多數(shù)用的都是不太正規(guī)的方法。

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快賬用戶7260 追問 2023-08-31 13:04

不太正規(guī)的就是不用理它嗎?還是我現(xiàn)在做一筆什么分錄?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 13:50

這就是不太正規(guī)的方法,就是每月都轉(zhuǎn)到未交增值稅里 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

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同學(xué)您好,理論上來說,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的,他的余額代表著公司從成立到現(xiàn)在一共發(fā)生了多少進(jìn)項(xiàng),我們只用進(jìn)項(xiàng)稅的當(dāng)期發(fā)生額,跟認(rèn)證系統(tǒng)里面本期勾選認(rèn)證的數(shù)據(jù)一至就行
2023-08-31
這個(gè)您具體是什么錯(cuò)誤呀?
2023-11-10
同學(xué)你好 是主營業(yè)務(wù)收入和成本嗎
2023-08-22
你好,咱進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分會自動留底的。
2023-08-22
您好,對的,這樣的話,相當(dāng)于你開了一筆專票,最后的話,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅余額53334.82。這個(gè)是正確
2023-11-13
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